Как вернуть ндс – Возмещение НДС — как вернуть НДС ООО и ИП на ОСНО в 2019 году

Содержание

возврат через налоговую службу в 2019 году

Добавлено в закладки: 0

Открытие ИП предусматривает ведение финансовой отчетности. При соблюдении правил системы налогообложения можно сэкономить денежные средства и предупредить проблемы с фискальным органом в будущем. При этом многих предпринимателей интересует вопрос, как вернуть НДС ИП и что для этого нужно в году?

Что это такое

НДС оплачивает предприниматель, который выпускает и реализует продукцию или услуги. Большая часть продукции облагается налогом в размере 18%. За покупку продуктов питания, медицинских товаров налог составит 10%. Сюда же относится российская продукция.

При отправке на экспорт ее налогом не облагают. НДС платят физические и юридические лица, находящиеся на ОСНО. На специальном режиме ИП от него освобождается.

Документы на возврат налога

Возврат НДС получает плательщик сбора. Может ли ИП вернуть НДС, если он ведет деятельность на патенте, на ЕНВД, по упрощенной схеме или на ЕСХН? Сделать этого он не может. Компенсировать расходы возможно, если увеличить цену на предлагаемый товар или услугу. Основным документом при уплате налога считают счет-фактуру. При составлении и подаче документа в налоговую службу о вычете начисленного налога указывается необходимый объем денежных средств.

Как вернуть НДС ИП на ОСНО? Возместить налог будет непросто. Инспектор проверяет документы тщательно, поэтому нужно следить за правильностью их оформления. Компенсация на ОСНО проходит так – если НДС отрицательный, это нужно отразить в декларации. После проверки документов налоговая выяснит обоснованность возврата.

Через 3 месяца бизнесмен может подавать заявление на возврат налога. Возвращают денежные средства, учитывая их вместо налога или пени. Если долга нет, деньги можно перечислить на расчетный счет предпринимателя.

Можно ли вернуть НДС ИП раньше, чем закончится проверка? Вернуть деньги можно в течение 10 дней после принятия положительного решения, если подать в ФНС декларацию, банковскую гарантию, заявление о возврате НДС (ст.176 НК РФ).

Как вернуть НДС

В какой ситуации бизнесмен получает право на пониженную налоговую ставку?

Это может быть:

  • на общих основаниях;
  • по заявлению.

Независимо от выбранного способа, возвращают налог:

  • на расчетный счет;
  • в счет будущей оплаты налога.

Как вернуть НДС с покупки автомобиля ИП? По закону ИП может подать заявление на возврат части уплаченных денежных средств при покупке авто.

Для этого нужно предоставить:

Они подтверждают, что автомобиль приобретался для работы разъездного характера. За покупку автомобиля можно вернуть НДС, поставив машину на баланс организации.

Что касается приобретения недвижимости, то физическое лицо может уменьшить сумму подоходного налога так же, как и при сделке купли-продажи родственников и неработающих граждан. Сделка купли-продажи коммерческой недвижимости включает оплату НДС.

При покупке коммерческой недвижимости процесс происходит таким образом:

  • выставление покупателю НДС;
  • он выплачивает налог продавцу;
  • продавец вносит деньги в бюджет.

Процентная ставка составит 18% на основании ст.164 НК РФ. Покупателю выставляют счет-фактуру с внесением НДС. А затем разницу уменьшенного НДС на сумму налогового вычета направляют в бюджет.

На видео: НДС за 5 минут. Базовый курс. Вычеты и возмещение налога.

Порядок возмещения НДС: этапы

Возврат НДС происходит следующим образом:

  • подаются документы ФНС;
  • фискальный орган проводит проверку бумаг;
  • выносится решение;
  • возвращаются денежные средства.

Этап №1. Если сумма налоговых вычетов больше, чем НДС к оплате, подается заявление о возврате налога. Потребуются такие документы:

  1. Заявление, написанное от руки.
  2. Декларация с указанием суммы возврата.

Этап №2. После подачи заявления специалисты налоговой службы проводят проверку. В это время могут понадобиться дополнительные документы: акты, накладные, договора. При отсутствии нарушений в течение недели налоговая служба выносит решение.

Этап №3. После получения уведомления ФНС подтверждает право на получение полного или частичного возврата НДС.

Этап №4. При вынесении положительного решения на счет фирмы зачисляются денежные средства. Это происходит в течение суток после принятия решения о возврате.

На видео: Расчет НДС в Казахстане

Что делать ИП на УСН

Как вернуть НДС ИП на УСН? Бизнесменам, которые пользуются УСН, больше не нужно платить двойной налог. Не учитывается НДС, если покупателю выставляют счет за товар или услугу. Нулевой налог для предприятия будет при продаже компанией медицинских товаров. Сюда же входят услуги и работы, важные при проведении футбольного чемпионата в будущем году.

На УСН льгота сохраняется, если бизнес связан с пассажирскими перевозками пригородного сообщения. Снижение на 10% происходит при воздушных перевозках. Сюда же относится передача скота или птицы, если в дальнейшем будет лизинг с правом выкупа.

На упрощенке необходимо указывать:

  • кто принимает участие;
  • цель и условия договора;
  • время исполнения;
  • цена;
  • на основании чего снижают НДС.

Частные случаи возврата налога

Импортный НДС можно вычитать в то время, когда бизнесмен находится на таможне.

Для этого:

  • принимают товар к учету;
  • подтверждают уплату НДС документами;
  • предоставляют договор и счет;
  • подают таможенную декларацию на бумаге или в электронном виде;
  • готовят платежные документы.

Экспортный НДС получают при использовании нулевой ставки.

Для этого потребуется:

  • подготовить документы;
  • не позднее 6 месяцев после экспорта товара подать в ФНС декларацию и документы.

Если договор на услуги заключен по лизингу, сумма облагается НДС. Для оформления вычета и возврата налога предоставляют счет-фактуру. Сумму отражают в декларации.

Как вернуть НДС ИП на ОСНО незаконно взятый за 2015 год? Осенью 2016 года по закону ИП на ОСН может уменьшать доходы на сумму понесенных им расходов. Взносы рассчитываются по новым правилам исходя из Постановления 27-П. Это не распространяется на периоды за 2014 и 2015 годы. Предприниматель может подавать документы в суд.

На видео: НДС  в Европе

Плюсы и минусы НДС для ИП

Работа с НДС позволяет впоследствии оформить вычет. При уплате этого налога поставщик сможет найти больше серьезных клиентов, которые также платят НДС и получать вычет, выступая в роли покупателя. Многие считают, что добиться выплаты НДС сложно, так как нужно вести доходы, расходы, получать счет-фактуру и подкреплять ее к отчетным бумагам. Однако вести отчетность не сложно. При этом можно пользоваться услугами бухгалтера. Важно придерживаться сроков, чтобы впоследствии не платить штрафы.

biznes-prost.ru

Как и в каких случаях возвращается НДС — порядок возмещения?

Как возвращается НДС? Информация об этом присутствует в НК РФ, однако в законе она распределена по тексту и носит вид норм и положений. В материале приведена поэтапная схема, придерживаясь которой, каждый налогоплательщик сможет правильно подать документы и в конечном счете возместить этот налог.

 

Что такое возврат НДС?

Какие существуют схемы возмещения НДС?

Как достигается гарантия возврата НДС?

Оформление НДС к возврату — итоги

 

 

Что такое возврат НДС?

НК РФ предусматривает, что каждый, кто платит НДС, вправе претендовать на возврат сумм этого налога, ранее внесенных в государственный бюджет. Однако, чтобы осуществилось возвращение НДС, компании или ИП требуется выполнить 2 условия:

  • Размер вычетов по налогу должен превысить сумму НДС, которая начислена для внесения в бюджет.

  • Плательщик налога должен представить в налоговый орган достоверную информацию о необходимой сумме к возврату.

 

Какие существуют схемы возмещения НДС?

В результате анализа нормативных документов и инструкций ФНС получается следующая схема возврата НДС (поэтапно). Она носит общий для всех налогоплательщиков характер, а изменения могут быть только при отрицательных результатах камеральной проверки.

1. Представляем налоговую декларацию и указываем нужную для возврата сумму НДС.

Плательщик налога готовит отчет по НДС и представляет его в налоговую инспекцию. В декларации указывается, что требуется вернуть из бюджета определенную сумму налога.

2. Налоговики проводят камеральную проверку представленных данных.

Это контрольное мероприятие инспекторы должны провести за 3 месяца. Такой срок установлен нормами, содержащимися в п. 1 ст. 176, ст. 88 НК РФ. Как правило, ИФНС в ходе проверки запрашивает пакет документов, требующихся для подтверждения отчетных данных, формирующих сумму возврата. О том, что такое право у налоговиков есть, можно узнать из п. 8 ст. 88 НК РФ, письма ФНС России от 22.08.2014 № СА-4-7/16692 и п. 25 постановления пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57.

3. Налоговики представляют акт камералки.

В этом документе специалисты инспекции указывают, обнаружены ли нарушения и перечисляют их (если есть). Всё делается согласно п. 3 ст. 176 НК РФ, ст. 100 НК РФ. Акт проверки вручается налогоплательщику.

Если нарушений не найдено, налоговая инспекция переходит к 7-му этапу данной схемы.

4. Представляем возражения на акт налоговой инспекции.

Налогоплательщик может не согласиться с выводами инспекторов, изложенными в акте камералки. Такое несогласие в соответствии с п. 6 ст. 100 НК РФ оформляется в виде письменных возражений на представленный акт. На оформление и подачу возражений дается 30 дней.

5. Налоговая инспекция решает окончательно, возвращать налог или отказать в этом.

Налоговики на протяжении 10 дней, согласно нормам ст. 101 НК РФ, исследуют аргументы налогоплательщика в пользу возврата, а затем принимают окончательное решение: предоставить возврат или отказать в этом (п. 3 ст. 176 НК РФ). Извещение о вердикте выдается налогоплательщику в 5-дневный срок (п. 9 ст. 176 НК РФ).

Решение о возврате может быть принято и по части заявленной суммы.

Если у налогоплательщика есть недоимка по этому налогу или другим федеральным налогам, то принимается решение о зачете.

При наличии недоимки налогоплательщик будет вынужден пройти 6-й этап этой схемы.

Если задолженности нет, то можно перейти к 8-му этапу.

6. Налоговая инспекция производит зачет НДС и погашает задолженность по нему полностью или частично.

Зачет налоговый орган производит уже без участия налогоплательщика. Пени не начисляются, если долг сформировался за время, прошедшее с момента подачи декларации до момента зачета НДС. Правда, такое возможно при превышении заявленной суммы налога над суммой недоимки.

Но может так случиться, что долг по налогу будет больше, чем НДС к возврату. Тогда налогоплательщику придется погашать образовавшуюся разницу.

7. Налоговая инспекция решает, что нарушений нет и надо возвращать заявленную сумму.

Налоговикам на принятие такого вердикта дается не более 7 дней.

8. Налоговая инспекция документально оформляет возврат.

Если в ходе камеральной проверки не найдены нарушения или задолженности не осталось после проведения всех мероприятий по зачетам и списаниям, оформляется поручение на возврат, которое направляется в казначейство. Данная процедура предусмотрена нормами, содержащимися в абз. 1 п. 8 ст. 176 НК РФ.

9. НДС переводится из казначейства на расчетный счет компании или ИП.

С момента получения поручения от налоговой инспекции казначейству дается 5 дней на перечисление средств на расчетный счет налогоплательщика. Одновременно об этом событии уведомляется и налоговая инспекция.

Как только средства поступили, процедура считается завершенной.

Может так случиться, что возврат НДС длился более установленного времени. Тогда налогоплательщик вправе претендовать на пени, которые начисляются на возвращаемую сумму с 12-го дня после окончания камералки. Эта процедура определена в п. 10 ст. 176 НК РФ.

Тогда завершение всего процесса произойдет лишь после окончательного получения на счет налогоплательщика долгов по процентам.

 

Как достигается гарантия возврата НДС?

Чтобы получить возврат по НДС гарантированно, недостаточно того, чтобы сумма к вычету превышала начисленный налог. Для полной гарантии надо правильно оформить документы, достойно пройти камеральную проверку и соблюсти все установленные законом сроки.

 

Оформление НДС к возврату — итоги

Представленная последовательность этапов выведена из налоговой практики и законодательства РФ. Однако при возникновении судебных споров, когда налогоплательщик вынужден доказывать свое право на возврат, она может усложниться.

 

okbuh.ru

TAX FREE или как возместить НДС на покупку в другой стране

Данный материал был прислан нам его автором Романом Грабежовым. В нем рассказывается о том, как возвращать налог — часть денег уплаченных за товар. Иногда экономия от такого возврата делает покупки за границей очень привлекательным делом.

Давайте начнем с небольшого примера сравнения стоимости товаров (читай одежды) в странах ЕС и в Украине/России.

Всеми любимая группа компаний INDOTEX публикует цены своих товаров на сайте в валюте той страны, в которой находится магазин. Просто сравните цены, параллельно открыв в двух вкладках испанский и украинский сайт той же Zara и убедитесь, что примерно на 40-60% товары в Испании дешевле. Многие модники давно уже поняли, что затраты на «слетать в Милан», провести там выходные и купить понравившиеся брендовые вещи — будут по цене соизмеримы с просто покупкой этих же вещей в украинских магазинах.

Но не все знают о том, что покупая вещи в ЕС, мы оплачиваем и НДС, который не будучи гражданами ЕС мы по сути платить не должны. Что это значит? Это значит, что реальная необходимость в создании системы Tax Free созрела очень давно, а пользуются этим далеко не все соотечественники.

Что такое Tax Free?

Как подсказывает wiki, Tax free — это система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при обратном пересечении границы той страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата составляют от 7 до 20 % от суммы покупки, в зависимости от величины НДС в данной стране.

Тут стоит сделать небольшую ремарку, т.к. на разные группы товаров и услуг даже в рамках одной страны может применяться разная налоговая ставка. Но порядок цифр понятен.

Частенько, проходя мимо витрины магазина, можно заметить вот такие таблички:

Эти таблички свидетельствуют о том, что в магазине, покупая товар на определённую сумму (о которой я позже расскажу) — вы можете по возвращению домой возместить НДС.

Мне попадались только две системы, через которые можно осуществить возврат. Это Global Refund (в большинстве случаев), которая выдает сине-белые чеки и Premier Tax Free с розово-зелеными чеками. Т.к. я пользовался только системой Global Refund, расскажу о ней.

Если кратко описать алгоритм действий для оформления Tax Free, то он включает в себя три шага:

1. Перед покупкой в магазине, поинтересуйтесь у консультанта, сотрудничает ли магазин с компанией Global Blue. На сайте компании указано, что она за свою более тридцатилетнюю практику сотрудничает с 300,000 магазинами в более чем 40 странах, включая многие крупнейшие в мире розничные магазины и гостиницы, так что вероятность очень велика. Если да, то попросите на кассе при оплате покупок заполненный чек Global Refund.

2. Покидая границы ЕС, в аэропорту найдите окошко с надписью TaxFree. Покажите сотруднику ваши покупки, чеки, свой паспорт и получите подтверждение экспорта в виде печати на чеке Global Refund.

3. Как правило там же, возле окошка — висит информация о расположении офисов в интересующей вас стране — город, адрес, телефон. Перепишите интересующий Вас адрес и телефон и по возвращению домой — сходите в компанию-партнер, которая сотрудничает с Global Refund и заберите свои деньги наличными.

Вроде всё до нельзя просто. Но на практике часто возникают сложности. Поэтому каждый из пунктов имеет свои тонкости. Давайте разберем, что к чему.

Первый шаг:

  • Получить возврат может только НЕ гражданин ЕС, и только в том случае, если он прилетел с непродолжительным визитом не более 3 месяцев (без вида на жительство) Также нельзя быть беженцем, или приезжать на работу на длительный срок. Вы не один из них — тогда идём дальше.
  • Когда будете оформлять на кассе магазина чек Global Refund, не удивляйтесь что сумма к выплате будет меньше, чем вы того ожидали. Компания Global Blue — не благотворительная организация, а значит тоже хочет получить свой кусок пирога в виде процента.
  • При покупке некоторых товаров, таких как книги, табачные изделия (хотя вряд-ли кто-то будет покупать сигареты в ЕС по заоблачным ценам, чтобы привезти на родину), продукты питания (купили вы в Испании хамон иберико за €200, а вам мало того, что НДС не вернут, так ещё скорее всего и на границе будут проблемы) или услуги (думали кататься на такси, а потом получить ещё обратно 10%?) — возврат НДС в большинстве стран не распространяется.
  • Не забудьте взять с собой загранпаспорт в магазин. Т.к. именно с него и будут переписаны ваши данные. Если всё-таки забыли — скажите что заполните сами. Без этих данных и фактического адреса проживания в стране — чек не особо поможет.
  • Проследите, чтобы кассир правильно заполнил информацию на чеке Tax Refund, даже малейшая ошибка (пропущенная цифра буква…) может быть причиной отказа в проставлении штампа при возвращении домой. Если всё-таки ошибка была допущена, то всё равно не стоит отчаиваться) Отошлите оригинал банковского чека по адресу (Global Blue Slovakia s.r.o. Centralised Services Center P.O. Box 363 810 00 Bratislava 1 SLOVAKIA), вместе с сопроводительным письмом и указанием наиболее подходящего для вас способа получения денежных средств, и компания переоформит оплату.
  • Храните не только чек Tax Refund, но и фискальный чек из самого магазина. Как правило их на кассе скрепляют скобой и вкладывают в конверт. НО бывают разные случаи. Не теряйте этот конверт, без него ничего не получится вернуть.
  • В большинстве стран существует временное ограничение на возврат НДС. В большинстве стран (кроме Швейцарии и Лихтенштейна с 30 днями) чеки такс-фри действительны в течение трех месяцев после месяца покупки.

Второй шаг:

Всё сделали правильно, нигде не ошиблись? Поздравляю! Но это еще не все ньюансы!

  • Когда планируете уже отъезд в аэропорт, закладывайте +30-40 минут на проверку ваших чеков у таможенной стойки. Ведь вы не один такой умный и желаете чуть сэкономить на покупках. Иногда можете даже попасть в очередь. Так что будьте к этому готовы.
  • После покупки поинтересуйтесь у консультанта в магазине по поводу того, где вам искать в аэропорту отделение Global Blue. Ведь иногда аэропорты бывают очень большими, как например аэрпорт Шарль де Голль или немецкий аэропорт Франкфурта-на-Майне, где можно больше часа потратить на поиски чего либо. Если консультант не особо компетентен — Google вам в помощь!
  • Храните ценники с купленных товаров. Да и сами вещи особо далеко не прячьте. Могут попросить предъявить их или ценники для сверки. Так бывает не всегда, но это обязательно стоит принять во внимание.
  • Если вещей много и вы их собираетесь сдать в багаж — сначала проставьте штампы, а потом только сдавайте багаж. Элементарно с точки зрения логики, но сам видел случаи обратного.
  • Купленные вещи должны иметь товарный вид — т.е. вряд-ли получится получить возврат с чека, в котором указаны кроссовки, в которых вы собственно и явились, преодолев до этого несколько горных хребтов и попав пару раз под дождь.
  • И последнее — если у вас несколько стран в путешествии — оформить возврат вам смогут только в последней стране пребывания при предъявлении авиабилетов или любого другого выездного документа, если вы покидаете ЕС не самолётом.

Третий шаг:

Печати есть, домой вернулись. Что ещё?

По опыту возврата в Киеве могу сказать, что более-менее оперативно и самое главное реально было вернуть деньги в отделении VTB-банка, но сожалению банк прекратил предоставлять эту услугу. Теперь этими услугами занимается ПравэксБанк и Укрэксимбанк.

Всю информацию по поводу адресов, телефонов и отделений можно найти по ссылкам global-blue.com для России и Украины и других стран.

Выплата как правило бывает не каждый день, а всего пару раз в неделю. При этом, как утверждают сотрудники банка, точно сказать какая сумма будет выплачена нельзя. Вся информация появляется в день выплаты. Выплата осуществляется в процессе живой очереди. О чём это говорит? Что если перед вами будет несколько человек, у которых возврат например по 500-800 евро — Ваши шансы уменьшаются. А если у вас еще и аналогичная сумма, или выше, то шансы уменьшаются в геометрической прогрессии. Как-то передо мной сидела женщина, с которой мы разговорились и в ходе беседы я услышал цифру в 1450 евро. Уже собирался уходить, но вопрос сотрудницы банка «У кого сумма к выплате меньше 100 евро? Обслужим сегодня, остальные приходите в след.раз…» обнадёжил и я через 10 минут уже стоял в кассе и получал свои деньги.

Полезная информация

Покупка туриста не должна быть дешевле определенной суммы и она разные для разных стран. В таблице приведена минимальная сумма покупки (в местной валюте страны покупки), максимальный процент возврата от суммы покупки и размер НДС в данной стране:

Для удобства можно воспользоваться Refund-калькулятором, который есть на сайте.

Стоит ли возврат НДС всех этих тонкостей, волокиты, времени и т.д. — решать вам! Для кого-то сумма к выплате — 40-50 евро не стоит свеч, а кто-то за 20 евро будет несколько раз приходить в отделение банка и выстаивать очередь. Каждому своё.

lifehacker.ru

как вернуть налог за покупки — Тонкости туризма

Памятка туристу: как вернуть налог за покупки на «Тонкостях туризма»

С началом осени туристические маршруты россиян постепенно меняются с курортных направлений на страны Европы, Америку и Англию. И это связано не только с началом нового сезона деловой активности, но и с началом сезона распродаж. Осень — традиционное время скидок на коллекции весна-лето в большинстве магазинов Старого и Нового Света.

Причина популярности шоп-туров не только в существенных скидках на качественные товары, но и других, не менее значимых способах сэкономить деньги. Один из них — возмещение НДС по системе tах free. О ней, в преддверии грядущей осени, имеет смысл рассказать подробнее.

Tax Free — система возврата торгового налога

Зарубежный шоппинг сегодня предпочитают около трети российских туристов, и с каждым годом их доля заметно растет. Ожидается, что российские туристы к концу года оставят в заграничных магазинах 42 млрд USD — таков результат исследования экспертов «Ситибанка».

Не секрет, что цена одних и тех же платьев и кофточек, галстуков и туфлей в магазинах России или Европы отличается в разы. И дело тут не в жадности продавцов. Ведь ценообразование включает в себя все расходы: таможенные пошлины, затраты на логистику, административные расходы, аренду, налог на добавленную стоимость. Но значительную часть этих издержек можно сократить, если отправиться на шоппинг за границу, совместив приятное с полезным. Италия, к примеру, подходит для тех, кто предпочитает экономичный шоппинг. Подлинные ценители шоппинга ежегодно возвращаются в Милан за новыми коллекциями Gucci, Versace, Roberto Cavalli. Не менее популярен и берлинский KaDeWe, где можно найти наряды на все случаи жизни. Идеальными городами для шоппинга в США считаются Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Майами, Бостон, Чикаго. А не так давно нашим соотечественникам полюбились Дубайский торговый фестиваль в январе-феврале и «Дубай: летние сюрпризы» в июле-августе.

И даже не смотря на стоимость перелетов, покупки все равно получаются выгодными. А знающие покупатели экономят и на НДС, который возвращают по прибытии домой. Услуга Tax Free приобретает сегодня все большую популярность.

Tax Free — это не уход от налогов

Налогом на добавленную стоимость облагаются все товары во всем мире. Но платить этот налог должны не все, а только резиденты страны. То есть те, кто живет и работает в стране. На туристов это закон не распространяется. Таким образом, по системе TAX FREE можно вернуть деньги, потраченные на покупки за рубежом, в размере НДС, который в некоторых странах достигает 25,5 % от стоимости покупки. Другими словами, возмещать налог выгодно.

Правда, говоря о возмещении налога на добавленную стоимость, стоит отметить, что все же есть небольшие ограничения и в каждой стране они свои. В Словакии, к примеру, не возмещается НДС на топливо, в Словении — на алкоголь, табак и бензин, в Чехии — алкоголь, табак и еду.

Кроме того, к выплате подлежит налог с суммы покупки, которая является значительной. Так, например, в Германии к таким суммам относятся все покупки свыше 25 EUR, в Австрии — 75 EUR, в Италии — 155 EUR, а в Великобритании — 30 фунтов стерлингов. То есть, получить НДС с купленного спичечного коробка не получится. Впрочем, едут в Европу не за спичками! А удачный шоп-тур не может обойтись без Tax Free!

Среди систем, представленных в России, есть Global Blue, Tax Refund, Premier Tax Free, Euro Refund. Как правило, магазины, сотрудничающие с этими системами указывают на это, размещая на своих дверях наклейки с фирменным желтым логотипом Tax Refund или голубым — Global Blue. А иногда над кассой вывешивают надпись Tax Refund Cheque. Здесь вместе с товарным чеком нужно попросить выписать именной чек для возврата налога Tax Refund Cheque. Для оформления чека потребуется лишь заграничный паспорт. В чеке указываются все купленные товары и сумма, которая будет возвращена.

До недавнего времени, возместить налог можно было только в аэропорту, отстояв очередь среди спешащих пассажиров с чемоданами. При этом возвращая налог в аэропорту, необходимо заплатить до 5 % от суммы возмещения. Сегодня вернуть НДС по системе Tax Free можно также в офисах «Мастер-Банка». Причём без какой-либо комиссии.

«Для возврата суммы НДС в Мастер-Банке достаточно предъявить чек Tax Refund Cheque, заполненный продавцом и заверенный печатью таможенной службы, а также чеки магазина, на основании которых выписан Tax Refund Cheque, паспорт гражданина Российской Федерации и загранпаспорт или иной документ, удостоверяющий личность клиента», — отмечает начальник управления розничного бизнеса «Мастер-банка» Мария Арефьева.

Минимальная сумма возмещения по чекам Global Blue составляет 1500 в рублёвом эквиваленте. Получить возврат НДС по чекам Global Blue в «Мастер-Банке» возможно наличными или на карту. Минимальная сумма по чекам Tax Refund составляет 1000 EUR. Возмещение возможно наличными в EUR.

Стоит отметить, что возмещение по чекам Tax Refund возможно в течение последующих трех месяцев, после месяца приобретения товара. А вот срок предъявления чека Global Blue к возмещению хоть и регламентирован для каждой страны индивидуально, но позволяет решить этот вопрос в неспешном порядке.

В любом случае, возмещать НДС стало не только проще, но и удобнее. Поэтому, собираясь на шоппинг за границу, не забывайте о своих возможностях вернуть часть потраченных денег. Ведь им всегда можно найти применение, способное подарить радость. И тем более не стоит лишать себя такого удовольствия.

tonkosti.ru

Как вернуть НДС при импорте продукции

Вернуть НДС при ввозе продукции можно, действуя согласно законодательным актам и выполняя определенные условия. Такие процедуры достаточно сложны, имеют специфические особенности при осуществлении операций, но импортер обязан с ними ознакомиться, если собирается подать декларацию о возмещении НДС.

При импорте продукции в РФ предприятие имеет права на вычеты лишь тогда, когда все налоги уплачены при таможенном контроле и подтверждается определенным пакетом документов. Сделать такое возмещение НДС может предприятие или ИП, которые являются налогоплательщиками. Те же фирмы, которые применяют УСН, не могут использовать вычеты, так как не имеют статуса плательщика налогов. В этом случае предприятие сможет учитывать импортный НДС по порядку, установленному ст.170. Часто возникает вопрос, имеет ли право организация-импортер на вычет НДС, ели было ввезено продукцию с целью перепродаж, и иностранной фирме было уплачено лишь часть от необходимой суммы. Возврат НДС не зависит от оплаты поставщикам. Компания может принимать к вычетам налог в полном размере, если ею был соблюден ряд условий, о которых гласит НК.

ПРИЕМЛЕМЫЕ УСЛОВИЯ.

Налог на добавленную стоимость может быть вычтен, если продукция покупается для совершения операций, что входят в категорию налогооблагаемых согласно ст.21 НК РФ. Сюда же относятся и операции по перепродаже, а также продукция, что принята к учету по первичной документации.

Есть ли возврат НДС у физических лиц? У плательщика (или его представителя) должны быть документы, которые подтверждают оплату налога в госструктуры, а также таможенную декларацию, что является доказательством того, что было ввезено продукцию в пределы страны. Для принятия НДС к вычетам суммы налогов отображаются налогоплательщиками в книге покупок согласно правилам ведения документации, что применяются для расчетов.

Право на возмещение плательщик может получить в отчетном периоде, если он выполнил все условия,а именно:

  • должна быть оплачена сумма НДС при ввозе;
  • продукция должна быть поставлена на учет;
  • использовать в дальнейшем продукцию для ведения деятельности, что является объектом налогообложения (Ст. 21).

ОСОБЕННОСТИ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

При ведении бухучета продукции, что является импортом, необходимо составить проводки НДС по ввозу. При импортных операциях (начисление и возмещение) используют такие проводки: Проводки Операция Д 68 К 51 Уплачен НДС при ввозе продукции в пределы РФ Д 19 К 68 Отражено сумму налогов по импортируемым товарам Д 41 К 60 Импортная продукция принята к учету (права собственности на товар у покупателя) Д 68 К 19 Сумму налога, что уплачена на таможне, принято к вычету.

Возместить налог на добавленную стоимость можно в том случае, когда у вас подписан договор с иностранными компаниями, и оформлен он на ваше предприятие. Вам нужно будет собрать документы, придерживаться определенного порядка и заявить о своем праве не позднее отведенных законодательством сроков.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ.

В соответствии со ст. 165 Налогового Кодекса, есть определенный порядок возмещения НДС. Для того, чтобы подтвердить использование НДС-ставки 0 и получить вычет в Налоговую инспекцию нужно предъявить определенный перечень документов. Подтверждается право на возмещение:

  • счетами-фактурами, что получены и выданы;
  • накладными;
  • документами, которые станут подтверждением фактической оплаты и продажи – чеками, платежными поручениями;
  • книгой, где вносятся данные про операции по реализации товара и покупкам;
  • журналом, где регистрируются счета-фактуры, что получены и выданы.

Главное при подаче документов – внимательно заполняйте все поля и реквизиты. На всех образцах необходимо проставить печати предприятия, подписи должностных лиц. Проверяйте, идентичны ли копии с оригиналами.

Паспорта сделок по импорту должны регистрироваться в банковских учреждениях согласно установленным правилам. Оплачиваться продукция должна со счета, что оформлен на организацию, без обращения к услугам третьего лица. Возместить НДС по ввозу товаров удастся, если все мероприятия проводились согласно законодательству.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НДС.

В налоговый орган подается декларация на возврат, вместе с которой необходимо предоставить ряд документов. Может быть две формы возмещения: будет налог зачтен на следующий период или возвращено в денежном эквиваленте на расчетные счета налогоплательщиков.

Осуществляются такие этапы для возврата НДС:

  • необходимо подать декларацию;
  • ознакомиться с актами проверок, подписать их и составить протокол разногласий, если таковые имеются;
  • подать апелляционную жалобу;
  • получить решение УФМС;
  • далее проходит рассмотрение арбитражного спора;
  • выполняются решения суда.

Возможно возместить НДС по импорту после того, как будет окончена проверка, длительность которой 3 месяца, либо после заявления на соответствующие права до момента ее окончания. Решения ИФНС о том, что вам отказано или разрешено возместить НДС с импорта будет принято не позднее 7-и дней с даты, когда была завершена проверка, а доводится к сведению плательщика налога за 10 дней. Средства должны вернуться на счета налогоплательщика через 12 дней после решения органов.

cn-redbridge.ru

Как вернуть НДС?

К настоящему времени в России количество споров между налоговыми органами и предпринимателями существенно возросло. И половина этих споров касается именно возмещения НДС — налога на добавленную стоимость. По имеющейся у нас статистике почти в 90% случаев эти споры выигрываются предпринимателями. В статье мы расскажем, можно ли вернуть НДС и как это сделать.

Как вернуть НДС — полезные советы

Прежде всего, отметим, что НДС вернуть можно, однако нужно соблюдать некоторые условия, о которых вы сейчас и узнаете. Во-первых, перед тем, как направлять заявление на возврат НДС, нужно обязательно привести в порядок отчетность по фирме. Необходимо обязательно сделать так, чтобы в ваших бумагах «комар носа не подточил», поскольку налоговая инспекция обязательно устроит в вашей компании проверку с пристрастием. Во-вторых, нужно правильно оформлять все документы и прежде всего — счета-фактуры. Здесь необходимо помнить, что даже самые мелкие недочеты, а также несоответствия другим документам (накладным на поставку товаров, счетам, договорам, актам по выполнению услуг или различного рода работ и т.п.) послужат для налоговиков весомой причиной, чтобы отказать вам в возмещении НДС, на ту сумму, которая указана в данном счете-фактуре. Ситуация осложняется тем, что счет-фактура составляется не самим налогоплательщиком (то есть лицом, претендующим на возмещение НДС), а контрагентом, с которым налогоплательщик сотрудничает. По роду своей деятельности я не раз сталкивался с такой ситуацией, а потому на собственном опыте научился требовать от контрагентов корректного оформления счетов-фактур, ведь контрагенты не несут никакой финансовой ответственности за допущенные неточности при оформлении данных финансовых документов.

Как правильно составлять счет-фактуру

Путаница чаще всего возникает в адресе контрагента, поскольку последний нередко указывает не юридический адрес, по которому зарегистрирована компания, а фактический адрес местонахождения, что недопустимо, ведь налоговый орган обязательно это проверит. Поэтому требуйте от своих контрагентов правильно оформлять счета-фактуры.

Также обращ

elhow.ru

Как вернуть НДС — бесплатная юридическая консультация

Реализация и ввоз товаров в официальном порядке требуют от предпринимателя уплаты налога НДС в бюджет. Но при взаимодействии с поставщиками им также предстоит производить уплату налога. При более высоком доходе с реализации товаров или оказания услуг предпринимателю потребуется произвести доплату, при боле низком – он может вернуть излишне уплаченный НДС из бюджетных средств. В рамках данной статьи рассмотрим этот процесс более детально.

Как вернуть НДС с покупки?

На законодательном уровне предусмотрена возможность возврата НДС поставщикам с учетом текущих расходов. Данное право заключается в снижении налога, заявленного к уплате по счетам. За счет этого компании уменьшают собственные налоговые обязательства (частично или полностью). Так, при отсутствии реализации в соответствии с НК РФ имеется правовая возможность возврата налога. Для реализации задуманного потребуется иметь правильно оформленную документацию при совершении тех или иных хозяйственных операций.

Снижение уплачиваемого налога, как правило, осуществляется при подаче декларации с вычетами. Данная мера позволяет не вносить текущие платежи до конца следующего периода. Именно по итогам такой проверки можно вернуть уплаченный НДС в течение трех последующих месяцев после подачи декларации и предоставления сопутствующей документации. Решение о возмещении принимается ФНС после детальной проверки на соблюдение всех норм и требований действующего законодательства.

При консультировании с нашим ведущими специалистами вы получите интересующую вас информацию, можно ли вернуть НДС с покупки и как это осуществить на практике. Помощь юриста наиболее актуальна в связи с тем, что только квалифицированный специалист с солидным практическим опытом работы, в данном правовом направлении, сможет произвести необходимые расчеты, разобраться в ситуации и подготовить полный пакет документации для реализации вашего права на полный или частичный возврат налога из бюджетных средств.

Как вернуть НДС в России?

Данный процесс довольно трудоемок, поэтому помощь квалифицированного специалиста окажется весьма кстати. К тому же ФНС не спешит возвращать уплаченные ранее средства, поскольку число недобросовестных плательщиков с каждым годом возрастает. Рассмотрим более детально каждый этап процедуры, как вернуть НДС:

  • Первоначально подается декларация по НДС, показывающая образовавшуюся разницу между налоговыми вычетами, которая и подлежит возмещению;
  • Проводится камеральная проверка для подтверждения или опровержения заявленной суммы, подлежащей к возврату, по итогам которой составляется акт с указанием решения о возврате или выявленных правонарушений. Налогоплательщик извещается о принятом решении в письменной форме в течение 10 календарных дней после проведенной проверки;
  • При отказе в возмещении по тем или иным причинам вы можете обратиться в суд для обжалования принятого решения.

Наши адвокаты помогут вернуть НДС с товара и отстоять ваши права в соответствии с нормами действующего законодательства. При консультировании вы получите актуальную информацию, как вернуть НДС физическому лицу, куда обращаться с этой целью, и что предпринимать для реализации собственных прав.

lfirm.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *