Кбк в реквизитах что это – Что такое КБК в реквизитах?

Содержание

Что такое КБК в реквизитах?

Все доходы и расходы государственных бюджетов классифицируются по группам с присвоением идентифицирующего кода. Систематизация денежных потоков позволяет правильно формировать и исполнять бюджет, не делать ошибок в бюджетной отчетности. Что такое КБК в реквизитах, рассмотрим далее более подробно.

Что значит КБК?

Аббревиатура КБК означает код бюджетной классификации. Перечисление платежей на счета государственных структур непременно связано с этим реквизитом. Бюджетной классификации посвящена глава 4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Критерии присвоения КБК, их построение определяет Министерство финансов РФ в приказе №65н. Ежегодно в приказ вносятся изменения, добавляются новые коды, меняются старые. Ответственность за правильное применение реквизитов КБК лежит на плательщике. Рекомендуется периодически проверять актуальность кодов на текущий период. На всей территории России действуют единые реквизиты.

В соответствии с действующей классификацией кодируются:

  • доходы, поступающие в бюджет;
  • бюджетные расходы;
  • финансовые источники для снижения бюджетного дефицита;
  • операции сектора госуправления.

Предприниматели и физические лица чаще всего пользуются реквизитами кодов бюджетных доходов при перечислении:

  • налогов — НДФЛ, НДС, на имущество;
  • страховых взносов — в ФСС, ФНС, ПФ;
  • госпошлины;
  • штрафов.

Реквизит КБК бюджетных расходов в основном используется государственными структурами, напрямую работающими с бюджетом.

Для чего нужен?

КБК — обязательный реквизит перечисления платежей в бюджеты всех уровней. Перечисление осуществляется в банке при помощи платежных документов установленной формы. В платежном поручении по форме 0401060 для записи реквизита КБК предусмотрено специальное поле 104.

Значение реквизита КБК в платежном поручении — указать, в какой государственный орган направлен платеж, вид оплаты — налог, штраф, страховой взнос, пени и другие сведения. Без указания в платежном поручении КБК невозможно осуществить платеж в бюджет
государства.

При отсутствии в поле 104 комбинации цифр реквизита последует отказ оператора банка на проведение операции. КБК облегчает работу государственных органов по сбору и учету бюджетных платежей, помогает контролировать правильность перечислений, погашение задолженностей. Научившись читать шифр реквизита, можно узнать массу сведений о платеже и его назначении.

КБК способствует:

  • быстрому и четкому формированию бюджетов всех уровней — федерального, регионального, муниципального;
  • облегчает проверку исполнения бюджетов субъектов федерации;
  • благодаря кодированию повышается уровень финансовой отчетности.

Система шифров позволяет проводить сравнительный анализ доходной и расходной части бюджетов.

Возникла проблема? Позвоните юристу:

+7 (499) 703-46-28 — Москва, Московская область
+7 (812) 309-76-23 — Санкт-Петербург, Ленинградская область

Звонок бесплатный!

Из чего состоит?

КБК представляет собой линейку последовательно расположенных 20 цифр. Каждая цифра реквизита имеет определенное значение. Зная расшифровку можно определить назначение платежа и адрес его поступления.

Существуют следующие составляющие кода:

  • первый блок цифр – административный. Под первыми тремя цифрами скрываются главные администраторы поступающих платежей. В их роли выступают государственные структуры, осуществляющие функции по сбору, распределению и контролю денежных средств:
    • Пенсионный фонд РФ – зашифрован тремя знаками 392;
    • Налоговая служба РФ – 182;
    • Фонд социального страхования РФ — 393;
    • другие государственные органы со своими кодами.
  • следующий блок знаков с 4-го по 13-й – доходный, разделен на несколько частей:
    • четвертая от начала цифра шифрует вид доходов — «1» – доходы и «2» — безвозмездные платежи;
    • назначение платежей можно узнать по 5 и 6 цифре в реквизите КБК:
      • налог на доходы физических лиц присутствует как сочетание цифр 01;
      • на социальные нужды – 02;
      • налог на имущество – 06;
      • государственная пошлина – 08;
    • 7-я и 8-я цифры реквизита сообщают о статье дохода;
    • 9-11 элемент кода соответствуют подстатье дохода;
    • 12-13 знак свидетельствуют об уровне бюджета:
      • федеральный – 01;
      • региональный – 02;
      • муниципальный – 03, 04, 05;
      • Пенсионный фонд – 06;
      • ФСС – 07;
  • цифры с 14-й по 17-ю шифруют программу, детализирующую платежи:
    • налоги и сборы – 1000;
    • пени — 2000;
    • штрафы – 3000;
  • последние три цифры с восемнадцатой по двадцатую означают экономический вид поступления дохода:
    • 110 — налоговые;
    • 120 — от собственности;
    • 130 – оказание услуг;
    • 150 — безвозмездные выплаты.

Следует внимательно относиться к вписыванию цифр, в обратном случае платеж не дойдет до получателя.

Как узнать код КБК?

Узнать последовательность записи цифр нужного кода можно:

  • в специальном справочнике;
  • на сайте соответствующего государственного органа — ПФ, ФНС и др.;
  • в налоговой инспекции;
  • в приказе Министерства финансов РФ №65н.

Запись из 20 цифровых знаков требует предельной внимательности, поэтому не стоит на память заполнять нужные реквизиты платежа КБК.

Ошибка в написании даже одной цифры уведет денежные средства в другую часть бюджета или оставит их как неопознанные платежи. В конечном счете могут возникнуть недоимки по обязательным государственным платежам и последуют штрафные санкции.

В случае совершения ошибки в написании реквизита нужно срочно принять меры по розыску неверно отправленного платежа. Затем написать заявление о возврате средств. Если в платежке перепутаны коды налогов, можно обратиться в налоговую службу с просьбой провести взаимозачет платежей.

Важнейшей задачей налогоплательщика является правильное заполнение кода бюджетной классификации в платежном поручении для исключения ошибок в финансовых операциях компании. Обязательное использование реквизита КБК способствует быстрому и правильному формированию бюджетов всех уровней.

Задать вопрос юристу

По любым вопросам обращайтесь к нашим юристам через данную форму!

pfgfx.ru

Что такое КБК в реквизитах и где его взять — investim.info

При перечислении различных платежей и осуществлении выплат государственным органам вы наверняка сталкивались с процедурой заполнения квитанций и реквизитов. Одним из пунктов, обязательных к заполнению, является код бюджетной классификации. В данной статье мы рассмотрим, что такое КБК в реквизитах и где его взять, а также рассмотрим примеры заполнения.

Введение

Код бюджетной классификации — это определенная последовательность цифр, которая позволяет контролировать средства, поступающие в бюджет от различных платежей. В закодированном числе имеется подробная информация о том, откуда был сделан платеж, кому он поступил, какое назначение платежа и пр.

Структура кода бюджетной организации

Внимание: бюджет — это не просто единый счет, в который стекаются все платежи от миллионов плательщиков. У него имеется достаточно разветвленная структура, и различные платежи поступают в отдельные части, из которых потом расходуются на определенные нужды.

Рассмотрим в качестве примера классический транспортный налог, который оплачивают владельцы автомобилей. Собранные средства попадают в казну, отслеживаются по назначению и поступают на счета компаний, отвечающих за безопасность на дорогах общественного пользования, а также за улучшение экологической составляющей. Выходит, что каждый плательщик транспортного налога не просто вкладывает деньги в бюджет, который потом разойдется на соцвыплаты, а финансирует ремонт трасс и постройку новых дорог. Поэтому перед тем как делать платеж, нужно узнать КБК для оплаты налога, чтобы деньги пошли именно на целевые нужды. Федеральная налоговая служба, считывая код, понимает, на что были сделаны платежи, получает возможность эффективно распределять средства и отчитываться о доходах-затратах.

Как прочитать код

КБК состоит из двадцати цифр, разделенных на четыре полноценных блока, в которых хранится необходимая информация. Рассмотрим, как именно происходит деление на блоки:

  1. 1—3 цифра — глава, в ней указывается распорядитель бюджетных средств.
  2. 4—7 цифра — раздел и подраздел.
  3. 8—17 цифра — целевое назначение средств.
  4. 18—20 цифра — код расходов.

Рассмотрим данное распределение более подробно. В первых трех цифрах зашифрован администратор, то есть компания, которая получит перечисляемые средства. К примеру, код 182 подразумевает, что платеж пойдет в налоговую службу, 392 — в пенсионный фонд РФ, 393 — в страховую службу и пр.

Второй блок цифр носит название доходный элемент. Его расшифровка проводится следующим образом:

  1. Первая цифра показывает тип дохода. В случае если это налог, то ставится цифра 1, если безвозмездное поступление, то 2, если деньги получены от предпринимателя, то 3.
  2. Следующие цифры показывают назначение платежа, то есть в какую подгруппу платежей он попадет. Если это госпошлина, то ставится код 08, налоги на имущество — 06, доходы бюджета — 01 и пр.
  3. Далее идет статья дохода и его подстатья, что суммарно занимает 5 цифр (2 знака статья и 3 подстатья).
  4. Последним выступает блок, указывающий уровень бюджета, в который делается платеж.

Как видите, структура кода бюджетной классификации достаточно сложна. Чтобы вам стало проще разобраться, мы приведем примеры таблиц с расшифровкой кодов, а также расскажем о том, узнать КБК организации по ИНН и другие популярные способы.

Детальная расшифровка значений

Программный классифицирующий блок

Этот блок состоит из четырех знаков, которые называются программой. Именно в нем происходит описание платежа, который приходит в казну, т. е. он детализируется и описывается в общих чертах. Затем идет раздел классификации, которым и оканчивается КБК. Он состоит из трех цифр и позволяет соотнести платеж с соответствующим кодом по назначению. К примеру, цифрой 160 зашифрованы социальные платежи, 110 — налоговые поступления и пр. Понимая, как именно строится КБК и на какие части он разбирается, вы всегда сможете построить правильный код, проверить его правильность и понять, куда именно будет направлен платеж.

Методика определения КБК

На данный момент в России действует принятый в 2016 году список КБК — он утвержден Совмином РФ и является единым для всех плательщиков. Индивидуальные предприниматели и ООО должны ориентироваться в списках и понимать правила работы КБК, чтобы уметь правильно выставлять платежные поручения и формировать выплаты в бюджеты различных уровней, в фонды и взносы.

Код бюджетной классификации указывается в поле под номером 104 в платежных документах. При этом КБК часто путают с кодом дохода, поэтому нужно быть внимательным при заполнении.

Внимание: нет однозначного ответа на вопрос — является ли КБК и КД одним и тем же понятием. Все зависит от ситуации, поэтому этот вопрос следует заранее уточнить в налоговой службе.

Чтобы узнать код необходимой вам службы, нужно использовать специальный справочник КБК, который утверждается МинФином. Он существует как в бумажном, так и в электронном виде, поэтому если вам интересно, вы сможете найти его на сайте министерства. В большинстве же случаев ИП и ООО использует всего несколько кодов, которые практически не меняются со временем, поэтому вам будет достаточно знать 5—10 кодов при заполнении квитанций. Но для полноценного предприятия такая ситуация не пройдет — следует хорошо разбираться в правилах формирования и заполнения КБК, а также всегда иметь под рукой справочник, чтобы не ошибиться с правильностью заполнения — это может повлечь определенные санкции или нагрузки со стороны налоговых органов. Рекомендуем каждый год проверять актуальность списка, поскольку министерство часто вносит в него правки.

Итак, как узнать код бюджетной классификации. В большинстве случаев реквизиты выдаются на квитанциях самими налоговыми органами, но за их актуальностью необходимо следить (смена происходит раз в год). Если же платеж новый и вы не знаете код, то следует обратиться к справочнику, найти который можно в цифровом виде. Обязательно указывайте данный код при совершении платежей — это помогает налоговым органам правильно учитывать и распределять поступающие средства.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Похожие статьи

investim.info

Что такое КБК в банковских реквизитах?

В платежной документации, подтверждающей оплату пошлин, предусмотрена графа, в которой следует указать КБК. На первый взгляд, этот реквизит – обычная формальность.

Но на самом деле его правильно записанный номер – одно из важных условий того, что платеж поступит по назначению и будет зафиксирован в соответствующих государственных органах. Что такое КБК? И как обеспечить его правильное применение?

Что означает КБК в реквизитах?
Для чего нужен КБК?
Из чего состоит КБК?
Как узнать КБК организации?

Что означает КБК в реквизитах?

КБК – это код бюджетной классификации или специальный номер, числа в котором выступают инструментом для анализа налоговых поступлений и пошлин в казну. Он позволяет ведомствам правильно интерпретировать назначение поступлений, приходящих от ИП и юридических лиц.

Проще говоря, по этому коду можно узнать, откуда был прислан платеж, каково его предписание, кто адресат и на какие цели следует перенаправить полученные средства. Классификация едина для бюджетов всех уровней, а каждая цифра в ней несет определенную смысловую нагрузку.

Для чего нужен КБК?

КБК является важным условием того, что платеж от предпринимателя будет корректно принят и распределен по назначению. Благодаря этим кодам ведомствам удается проследить историю перемещения каждого рубля, который поступает в казну, что значительно облегчает труд работников государственных служб по планированию бюджета и управлению потоками денег.

Каждый год коды бюджетной классификации могут меняться, поэтому главная задача предпринимателя – следить за преобразованиями в законодательстве на предмет, не появился ли новый КБК.

Если код указан неправильно, то ведомства, которые ждут от хозяйствующего субъекта финансовых поступлений, могут рассматривать такую ситуацию, как нежелание платить налоги и сборы. А это влечет за собой наложение административного наказания (пени, штрафов).

Если вы все же ошиблись при заполнении документов, следует написать письмо в налоговую с просьбой перенаправить средства согласно нужному КБК. Возможно, при этом придется внести еще один платеж, поскольку ранее оплаченная сумма не будет отражена в документации налоговых органов.

Из чего состоит КБК?

Структура КБК представляет собой комбинацию из 20 цифр, разделенных на 4 блока:

1. Блок администратора. Состоит из 3 цифр и указывает на адресата, которому направляются средства. В качестве администратора могут выступать налоговые инспекции, органы местного самоуправления или ведомства, управляющие внебюджетными фондами государства. К примеру, номер 182 определяет, что деньги будут переведены в Федеральную налоговую службу, 393 – в Фонд социального страхования.

2. Блок доходов. В этом разделе содержится 10 цифр, обозначающих ту или иную категорию платежа. По первому знаку блока можно определить источники поступлений. Так, если хозяйствующий субъект платит налог, то ставится цифра 1, если делает безвозмездные перечисления, то цифра 2. Следующие два знака указывают на конкретный вид налога или перечисления. Например, за налогом на прибыль закреплен номер 01, за налогом на имущество – 06. Далее идут подгруппы, статьи, подстатьи и элементы, более полно раскрывающие назначение платежей.

3. Программный блок. Раздел состоит из 4 знаков (с 14-го по 17-ый), используемых с целью раздельного учета поступлений по налогам, пеням, денежным взысканиям. Сборы и налоги в нем определятся цифрами 1000, проценты и пени – 2000, штрафы – 3000.

4. Классифицирующий блок. Три цифры, прописываемые в этом разделе, указывают на вид дохода, который получают государственные ведомства. В частности, 110 – это налоговые доходы, 150 – безвозмездные поступления, 170 – доходы от операций с активами.

Как узнать КБК организации?

Разобраться со всем этим многообразием цифр достаточно трудно, а запомнить их сложнее вдвойне. Поэтому специально для плательщиков предусмотрены справочники КБК, которые обновляются ежегодно с внесением изменений в законодательство.

Обычно на предприятиях такой документ всегда находится под рукой у бухгалтера, который сверяет коды прежде, чем заполнить платежное поручение. Если у вас такого каталога нет, можно воспользоваться Интернетом и найти перечень кодов на специальных ресурсах.

Например, полный список КБК представлен на официальном портале Федеральной налоговой службы.

www.mnogo-otvetov.ru

Что такое КБК в платежке? Какой КБК указывать в платежке :: BusinessMan.ru

Платежное поручение, или «платежка», является основным документом, в соответствии с которым производятся любые перечисления денежных средств через банковские учреждения. Его форма утверждена законодательно и имеет унифицированный вид. КБК при заполнении платежки является обязательным реквизитом. Чтобы избежать пени и штрафных санкций от налоговой, нелишним будет знать, из каких частей этот код формируется. В статье будет рассмотрено, что такое КБК в «платежке», какова его структура, а также образцы заполнения.

Основные формулировки

Чтобы понять, что такое КБК в платежке, необходимо знать определения понятий «КБК» и «платежное поручение».

Законодательно использование платежного поручения, или платежки, установлено в части 2 Гражданского кодекса, а именно в статьях №863-866. Это расчетный документ, в котором отражается некое поручение плательщика, у которого имеется расчетный счет, чтобы определенная сумма средств была переведена получателю — физическому или юридическому лицу. Транзакция производится в этот же банк или другое учреждение. По платежке осуществляется перевод, согласно предусмотренному законом периоду или раньше, если это указывается в банковском договоре.

КБК расшифровывается как код бюджетной классификации. Это цифровое обозначение кода, которое применяется для группировки различных финансов, применяемых в российском законодательстве, в части бюджетных расходов, доходов и источников для финансирования. В России нормативный правовой документ, в котором утверждено понятие данного кода, — Бюджетный кодекс. Далее рассмотрим более подробно состав этого кода: из каких частей он состоит и что в них указывается.

В Российской Федерации КБК подразделяются на доходные и расходные, которые распределяются по всем бюджетным уровням. Знать актуальные сведения по КБК крайне важно, так как их распределение осуществляется на конкретный финансовый уровень, под определенную программу. Если указан неверный КБК в платежке, далее может последовать отмена транзакции денежных средств. Или же они вовсе будут потеряны. Итак, что такое КБК в платежке, теперь понятно — это один из основных реквизитов. Далее рассмотрим его структуру.

Состав кода бюджетной классификации

КБК состоит из двадцати символов-цифр. Структура кода довольно-таки сложная и состоит из элементов, которые также подразделяются на несколько частей. Часто бывает, что код бюджетной классификации в квитанции выглядит так: 00000000000000000130. Это код за платную услугу, например, за оплату детского сада, за обучение, за медицинское обслуживание и другие платежи.

Тем не менее все 20 символов этого кода структурированы и состоят из четырех основных групп — административной, доходной и других. Также есть и подвиды, например по видам доходов. Рассмотрим более подробно состав кода бюджетной классификации по доходам как наиболее распространенный.

Администратор

Первые три разряда в КБК, которые образуют группировку цифр, называются администратор. В них отображается, какое учреждение является распорядителем бюджета, то есть его администратором. К этим предприятиями можно отнести налоговую службу и иные государственные органы, местные органы управления, а также иные организации, на которых возложены полномочия распорядителей.

Допустим, код ФНС в КБК будет начинаться так — 182-000-000 …0, а код Пенсионного фонда — 392-000-000…0.

Виды доходов

Следующая часть кода бюджетной классификации отражает вид доходов. Эта часть содержит половину всего кода и состоит из десяти символов-цифр, от которых зависит, какой КБК указывать в платежке. Они, в свою очередь, подразделены на пять составных элементов:

  1. Группа доходов — 4-й разряд в коде, включает цифру, обозначающую следующие значения: 1 — доходы; 2 — безвозмездные перечисления средств; 3 — доходы от предпринимательской деятельности или иной, которая приносит некий доход.
  2. Далее идет подгруппа — 5-6 символы КБК. Их обозначение зависит от перечисленных выше значений — если это доход, то здесь прописывается код налога на имущество, на товары, на прибыль и т. д. Если это, например, безвозмездные поступления, то они зависят от того, кто их перечисляет — государственные органы (03), нерезиденты (01), безвозмездные платежи от других бюджетов (02) и прочие.
  3. Следующий подкласс, занимающий две цифры КБК — это статья. Они прописываются строго с классификацией доходов, в соответствии с бюджетной классификацией в России.
  4. С 9 по 11 разряд называют подстатьей, в которой конкретизируются значения четвертого подкласса — статьи.
  5. И завершающий элемент вида доходов — классификация поступлений. Закрепляется для налоговых, неналоговых и безвозмездных доходов. Например, код 01 — из федерального бюджета,02 — из бюджета субъекта России, 08 — из Фонда социального страхования.

Код программы

Третьей частью КБК является код программы (от 14 до 17 разряда), состоящий из четырех знаков. Этот элемент используется для обозначения оплаты налогового учета: 1000 — для оплаты самых налогов, 2000 — если идет оплата по процентам, пени от налога или сбора, и 3000 — для оплаты штрафных санкций по налоговым обязательствам и иным взносам.

Допустим, вот так будет выглядеть КБК для оплаты налога на имущество в бюджет субъекта Российской Федерации: 182-1-06-01-011-02-1000-110.

ЭКД — классификация дохода

И завершающая, четвертая часть кода — экономическая классификация дохода, занимает последние три цифры КБК. В этой части кодировка указывается в соответствии с Постановлением Правительства России от 22.05.2004 №249, в Приложении №2 по части доходов. Например, 110 — это доходы от налогов, 150 — безвозмездные поступления, а 180 — прочие доходы.

Таким образом выглядит структура КБК, которая применяется при доходах бюджетов. Если КБК в платежке указан неправильно, часто это бывает 14-й символ, который оказывается прописан как нулевой. Такие документы отправляются в федеральное казначейство как «неклассифицированные» платежи.

Неправильный КБК в платежке: что делать

Вообще, статьей 45 Налогового кодекса России установлено, что если даже платежное поручение было неправильно заполнено, это не основание полагать, что оплата не была проведена. Тем не менее фактически за некорректное заполнение КБК в платежке предприятиям приходится проплачивать пени и штрафы.

Это происходит потому, что данные не могут сразу проверяться контролирующим органом, и финансовые операции на счете некоторое время не могут быть диагностированы. Неверный КБК в платежке остается, а плательщику начисляется недоимка, как будто налог вовремя не уплачен. Как исправить эту проблему? Существует два основных варианта:

  • Прийти в банковское учреждение и попросить подтверждение о перечислении налоговых отчислений в установленный срок.
  • Подать заявление на уточнение платежа. К нему нужно приложить квитанцию или справку, что платеж был сделан.

Налоговые органы получат информацию, что налог был оплачен вовремя, хоть и с ошибкой в коде, и вычтут начисленные штрафные санкции.

Подача декларации

Если некорректно заполнен код бюджетной классификации, также можно подать заново декларацию, в которой указан правильный код. Законодательно не установлено, что необходимо прилагать дополнительные документы. Однако консультанты в этой отрасли советуют добавить к декларации пояснительное письмо, в котором указывается: дата подачи декларации и ошибочная информация, которую нужно исправить.

Этот метод позволит решить данный вопрос в меньшие сроки. Однако следует знать, что если проводится камеральная налоговая проверка, то работники налоговой службы могут потребовать неких объяснений. Камеральной называют те проверки, которые осуществляются на основании деклараций или расчетов плательщиков и иных дополнительных документов. Эти проверки регулируются статьей 88 Налогового кодекса.

Реквизит кода бюджетной классификации в платежке

Где в платежке КБК? Этот реквизит платежного поручения находится под номером 104. Форма поручений утверждена Положением Банка РФ от 19.06.2012 года №383-П, регулирующим правила перевода денежных средств. Данный документ является унифицированным, номер образца формы — 0401060.

Для большей наглядности ниже представлен шаблон платежки с указанными номерами реквизитов.

Изменения в заполнении КБК с 2017 года

Министерство России по финансам внесло корректировки в КБК в 2016 году, в нормативном документе под номером 230н. Эти поправки вступили в силу с начала 2017 года и действуют до 2021 года, и сейчас действует платежка по новым КБК. Корректировки произошли по следующим направлениям:

  • Налоги на доход и прибыль учреждений, которые работают с иностранными компаниями и получают от них некий доход.
  • Упрощенная система налогообложения. Для организаций, которые используют систему доходов за вычетом расходов, минимальные размеры налогов и авансовые платежи совершаются по отдельному КБК.
  • Страховые отчисления — с января 2017 года надзор за страховыми взносами переходит на налоговые службы (кроме взносов по причине травм), так что меняется комбинация некоторых знаков.

Так, если налогоплательщик платит по неактуальным КБК, денежные средства не исчисляются, даже если платеж был за прошлый период. Далее для примера приведем образец КБК в платежке в 2017 году.

Примеры заполнения платежных поручений по взносам

Как корректно заполнить платежный ордер, в соответствии с новыми требованиями? Разберем основные реквизиты документа. Ниже будет приведен образец платежки по взносам с новыми КБК, актуальными на данный период.

КБК по страховым взносам имеет наиболее широкий перечень возможных кодов, так как они применяются предпринимателями по всем режимам уплаты налогов.

В статусе плательщика, или в 101-м реквизите, необходимо ставить код 01, если платеж производится на налоговую службу по страхованию (медицинское, социальное, пенсионное). Если предприятие — ИП, то статус указывается 09. Если взнос оплачивается на травматизм — код 08.

Далее поле №16 или поле получателя. Здесь нужно прописать наименование казначейства России и в скобках указать свою налоговую инспекцию. Раньше здесь указывалось наименование фонда.

В поле ИНН и КПП — это 61-й и 103-й реквизиты, прописывается получатель денежных средств, то есть налоговой инспекции.

В основании платежа (106) пишется код «ТП», а не ноль, как было ранее.

Далее в поле периода под номером 107 ставится цифровое значение месяца и года, за который перечисляется взнос.

Номер документа и дата (108, 109) — здесь проставляется ноль.

И наконец, 110-е поле — в соответствии с распоряжением Банка России от марта 2016 года, заполнять этот реквизит не нужно.

Заполнение КБК в платежном поручении по НДФЛ

Чтобы заполнить платежку налогов по доходам физических лиц — работников организации, необходимо знать четыре направления, на каждый из которых будет разный КБК:

  1. НДФЛ, взимаемый с лиц, для которых источник дохода — это налоговый агент. Исключение — доходы, с которых налоговые отчисления идут в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 кодекса по налогам в России. КБК в платежке по этому виду выглядит следующим образом: 18210102010011000110.
  2. Другой КБК для налога физических лиц будет для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, является частным нотариусом и осуществляет иного вида частную деятельность, в соответствии со статьей 227 НК РФ. КБК: 18210102020011000110.
  3. Третье направление — налог в отношении отдельных видов доходов (статья 228). Например, это лица, которые не являются налоговыми агентами и работают по найму или по договору аренды какого-либо имущества. Также к этим доходам относят выигрыш в лотерее, в тотализаторах или в букмекерских конторах, если сумма не превышает пятнадцати тысяч. Итак, для таких доходов 20-значный код на налог выглядит так: 18210102030011000110.
  4. Наконец, четвертое направление — НДФЛ как установленные авансовые отчисления от доходов лиц, не являющихся резидентами. Нерезиденты — физические или юридические лица, которые на постоянной основе работают в государстве, но прописаны и проживают в другом. Они осуществляют трудовую деятельность по патенту. КБК для такого вида налогов: 18210102040011000110.

Следует отметить, что выше представлены коды бюджетной классификации именно для налогов. И цифровое значение от 14-го до 17-го знака — 1000. Если же оплата идет по пене, то этот разряд будет равняться 2000, а если штрафа — то 3000. Образец платежки с КБК в 2017 году по НДФЛ будет заполнен так:

Заключение

Итак, в данном материале выяснено, что такое КБК в платежке. КБК, или код бюджетной классификации, — обязательный реквизит платежного поручения под номером 104. Он предназначен для некой «сортировки» финансов, их уточнения. КБК состоит из двадцати знаков, из четырех частей.

Если платежное поручение заполнено неправильно — например, по устаревшим КБК, то этот платеж можно уточнить — написать заявление, а также можно еще раз подать налоговую декларацию с новыми данными. При этом лучше уточнить в пояснительной записке, что платеж был совершен и когда. Иначе налогоплательщику будут начисляться пени и штрафы.

businessman.ru

Что такое КБК в квитанции и где его взять? Код бюджетной классификации :: BusinessMan.ru

Ежемесячно каждый человек совершает оплату: за квартиру, интернет, телевизор и т. д. Но иногда приходится выполнять оплату с вводом реквизитов или кода бюджетной классификации. Не все знают, где найти нужную информацию. Поэтому могут столкнуться с проблемой отсутствия кода при оплате муниципальных услуг. В таком случае из статьи можно узнать, где написан КБК. Потому что он нужен не только чтобы оплатить ежемесячные нужды. Но и для подачи декларации в отделение налоговой службы. Ведь если несвоевременно сдавать налоговую отчетность, то будет начислен штраф.

Что такое КБК в квитанции?

КБК – это коды бюджетной классификации, которые необходимо указывать при оплате муниципальных услуг. Точнее, чтобы по коду найти то отделение государственного учреждения, для которого предусмотрен платеж. Он пригодится при оплате: страхового взноса, штрафов, учебы. К примеру, оплата детского сада также требует указания кода. Утверждает их Министерство финансов РФ. Если вносятся какие-либо изменения, то на сайте этого органа сразу появляются изменения. Их можно также найти и в справочнике кодов бюджетной классификации.

Где найти код бюджетной классификации?

Дело в том, что не все КБК можно найти в квитанции.

Точный код можно узнать:

  • в справочнике;
  • на сайте соответствующего учреждения;
  • в отделении налоговой инспекции;
  • в приказе Министерства финансов.

Рассуждая о том, что такое КБК в квитанции, необходимо уточнить его характеристики. КБК обычно состоит из двадцати зашифрованных цифр. Необходимо внимательно его вписывать, чтобы не допустить ошибку. Иначе средства могут быть перечислены в совершенно другую организацию. А потом придется ждать, когда сделают отмену платежа или его возврат в банке. Срок может составлять до двух недель.

Но в некоторых квитанциях на оплату КБК все же указывают. Например, при внесении денежных средств через отделение судебных приставов может возникнуть мысль, что такое КБК в квитанции о штрафе? Здесь все просто. Искать дополнительно код не нужно. При оплате код принадлежности платежа к подразделению прописан. Поэтому его нужно просто переписать с квитанции. И оплатить услугу можно, не приходя в организацию, а через терминал оплаты. Ведь так удобнее, и денежные средства поступают в течение двух дней.

Значение

Теперь становится ясно, что такое код бюджетной классификации, и нужно пояснить, насколько он важен при оплате.

КБК считается общепринятым реквизитом, чтобы проводить платежи в различные государственные органы. Перечисления можно делать в банках, имея на руках платежное поручение.

Этот код необходим, чтобы:

  • быстро сформировать бюджеты разных уровней;
  • легко осуществлять проверку исполнения решений региональных субъектов;
  • повысить уровень отчетности;
  • провести учет доходной, составной части бюджетов.

Без кода просто невозможна ни одна операция по оплате. Удобство заключается в том, что не нужно идти в организацию. Можно оплатить услуги дома, используя компьютер.

Виды кодов КБК

КБК, в зависимости от принадлежности государственному органу, может обозначать:

  • поступления в государственные органы;
  • расходные статьи;
  • источник бюджетного дефицита;
  • операции управленческого характера.

Неверные данные

А что же делать, если, к примеру, нужно осуществить оплату детского сада, а КБК, который был введен с квитанции, не подходит? Ведь это чревато последствиями, если терминал пропустит неправильный номер. Деньги просто уйдут на другой счет, могут возникнуть проблемы из-за просрочки платежа. В таком случае лучше, если ошибка обнаружится как можно быстрее.

Если платеж прошел, нужно сразу обратиться в организацию, в которую перечислялись деньги. Написать заявление на уточнение платежа или на розыск.

В зависимости от структуры органа, заявление подается в произвольной форме. Желательно к нему приложить чек с оплатой по неправильным реквизитам. Если ошибка была обнаружена до совершения платежа, тогда нужно просто обратиться в организацию и узнать код или зайти на сайт этого органа.

Заявление об уточнении платежа государственный орган должен принять в течение десяти дней с момента подачи. Когда этот срок пройдет, необходимо будет взять в налоговой документ о бюджетном расчете, чтобы убедиться, что деньги были зачислены на правильный КБК.

Вот такие меры нужно предпринять, если неправильно указан КБК в квитанции. Но принять их нужно, чтобы избежать уплаты штрафа за несвоевременное зачисление средств.

Структура кода

Каждый КБК можно разделить на блоки:

  1. Административный. Это код государственного органа, в который поступит платеж. И то учреждение, которое будет дальше распоряжаться деньгами. Состоит из трех знаков.
  2. Доходный. Этот код прописывается с 4-го по 13-й знак. Указывает на вид дохода.
  3. Программный. Указывается с 14-й по 17-ю цифру. Необходим, чтобы дифференцировать доходы.
  4. Код классификации. Обозначает три цифры, которые находятся в конце.

Знание этой информации также поможет, чтобы понять, что такое КБК в квитанции.

Советы

Всегда нужно писать коды точно, без ошибок. Конечно, иногда бывают промахи в написании цифр, но необходимо их исключать. Потому как Минфин уточнил, что платежи по неправильным реквизитам все равно будут проходить. А тот государственный орган, в который платеж так и не поступил в связи с ошибкой, будет начислять проценты за просрочку платежа. Конечно, такое положение не очень справедливое, тем не менее, на данный момент ситуация складывается таким образом.

С ведением КБК легче оплатить услуги, потому что необязательно идти в офис организации. Достаточно найти банкомат или оплатить через онлайн-кабинет дома. С ним удобнее, так как люди экономят время. Необходимо понимать смысл его введения, чтобы знать, что такое код бюджетной классификации. А контролирующим организациям легче отслеживать движения денежных потоков.

Таким образом, изучив информацию про код бюджетной классификации, можно с легкостью оплачивать различные счета государственных органов. Потому что теперь известно, где его найти, если он отсутствует в платежной квитанции. Подводя итог, стоит ответить на вопрос, что такое КБК в квитанции. Это зашифрованные цифры, необходимые для правильного зачисления денежных средств.

businessman.ru

Что такое КБК в реквизитах? КБК (поле 104)

Казна страны пополняется налогами и платежами законопослушных тружеников, предпринимателей-единоличников и компаний из реестра ЕГРЮЛ. Бюджетные поступления наделены собственным признаком, чтобы избежать путаницы – кому управлять поступившим рублем.

Часть перечислений производится без непосредственного участия гражданина, например удержание подоходного с «белой» зарплаты. Но оплачивать сбор за реализованное недвижимое наследие образца шестидесятых или дань за нарушение налоговых правил приходится самостоятельно. Первый опыт оформления платежного поручения на перевод честно заработанных средств в закрома Родины заставит разобраться, что такое КБК в реквизитах, чтобы деньги ушли по назначению.

Фокус аббревиатуры

Налогам присвоен КБК. Это номер счета для зачисления платежей предпринимателя. Размещают значение счета в поле 104 платежного формуляра.

Код выстроен из 20 арабских цифр.

Позиции 1, 2, 3 обозначают государственный орган, получающий платеж.

Клетка 4 – группа дохода.

Место 5, 6 отдано для подгруппы дохода.

Номера 7, 8 содержат статью дохода.

Позиции 9, 10, 11 уточняют подстатью дохода.

Клетки 12, 13 показывают уровень бюджета.

Места 14-17 обозначают содержание платежа – налог, штраф, сбор и т. п.

Позиции 18, 19, 20 сообщают вид дохода.

Приведенные сведения облегчают понимание, что такое КБК в реквизитах.

Разновидности кодовых значений

В перечне Главных администраторов бюджетных доходов — 88 названий. Для классификации задействованы числа с 007 до 777. Например:

  • 048 — Росприроднадзор.
  • 049 –агентство Роснедра.
  • 182 — ФНС.
  • 393 — Соцстрах РФ; это взносы за обязательное страхование «травматизма на производстве».

Для человека значение составляет номер 182 – получатель НДФЛ, удержанного с физических лиц и с частных предпринимателей.

Экономика страны допускает действие различных персон в разнообразных сферах. Предположим, индивидуальный предприниматель получил разрешение на добычу подземных вод из собственной скважины. Добытую воду он реализует населению. Кроме подоходного, с предпринимателя изымается водный налог на код с подгруппой дохода 07 и статьей 03.

Вопрос о том, что такое КБК в реквизитах платежки, получает понятный ответ. КБК – это адрес смотрящего за государевой казной.

Причины изменений кодов

В 2017 году порядок обозначений изменился. Причина – перераспределение функций администратора по пенсионным взносам, сборам на медицину и на социальное страхование.

Теперь этим поборам придан статус налогов. Федеральная НС контролирует полноту начисления и расчетов с законными строгостями по штрафам и пени.

Оброк на доходы народа

Код бюджетной классификации НДФЛ в перечне отражен с модификациями. Конкретное значение определяется статусом плательщика:

  • работодатель перечисляет удержанное с начисленных работникам доходов;
  • 13% с дивидендов, полученных владельцем акций, вносит налоговый агент;
  • законопослушный гражданин кладет в казну 13% с суммы проданного имущества;
  • штрафы за нарушения сроков платежа или несвоевременную отчетность за полученные доходы;
  • пеня на размер долга по начисленному, но не уплаченному налогу.

Код заносится в поле 104. КБК из 20 цифр для НДФЛ выглядит так: 182 1 01 ЦЦЦЦЦ 01 1000 110. Надо только вместо ЦЦЦЦЦ подставить нужное значение.

За официально оформленных сотрудников компания и индивидуальный предприниматель расплачиваются по направлению 02010.

За собственные доходы ИП и профессионалы с частной практикой платят с применением комбинации 02020.

За нанятого сотрудника-нерезидента с патентом работодатели платят по коду 02040.

Одна цифра в десятом разряде меняет смысл КБК. Предпринимателю важно не перепутать собственный оброк с налогом нанятого персонала. Списание денег с расчетного счета происходит мгновенно. Возврат или зачисление на другой КБК займет месяц.

Возможна ситуация, когда время владения недвижимостью на момент избавления не снимает с «физика» обязанность уплаты дани. Тогда человек с полученного дохода обязан перечислить положенное. В поле КБК проставляется код 02030.

Дивиденды платят отдельные владельцы бизнеса. Часть компаний оставляет прибыль нераспределенной, до светлого завтра. Другие гении финансовых наук так формируют себестоимость, что при годовом доходе в 22 миллиарда прибыли остается 3 миллиона на 9 тысяч акционеров. Но работают и социально ориентированные компании с политикой ежегодного поощрения долгосрочных инвесторов. Начисленные щедрыми эмитентами дивиденды облагаются побором в 13%.

Если НДФЛ перечисляет налоговый агент, то используется код 02010.

Физическое лицо отправляет финансы по коду 02030. Этому лицу полезно помнить о контроле правильности исчисления 13% агентом. Вовремя замеченная техническая ошибка при расчете подоходного убережет портмоне гражданина – нивелирует штрафы и пени за недоимку. Поэтому, что такое КБК в реквизитах, человеку следует крепко запомнить или записать. Это код для перевода НДФЛ с дивидендов в государственные закрома.

Теоретически человеку ничего заполнять не надо для оплаты прибыли с дивидендов. Согласно Налоговому кодексу, инспекция должна гражданину направить уведомление с суммой и заполненным кодом.

Штрафы, связанные с НДФЛ, с указанием признака штрафа 3000 платят:

  • по статье дохода 02030 – «физики»;
  • по статье дохода 02020 – индивидуальные предприниматели.

Пени, возникшие в связи с несвоевременной отправкой начисленного, платят с указанием признака пени 2100, по статьям дохода:

  • «физики» — 02030;
  • индивидуальные предприниматели – 02020.

Упрощенный режим

Предприниматели стремятся минимизировать затраты сил и времени на исчисление бездонного разнообразия долгов. Государство пошло навстречу пожеланиям бизнесменов и ввело режим упрощенного обложения данью. Выгода взаимная: казна получает доход и не тратится на мытарей, вынужденных считать трудовую копейку класса предпринимателей; компании на УСН тоже вздыхают радостно – уменьшается риск не разглядеть очередной капкан на налоговом поле.

С января года столетия Октябрьской революции жизнь еще раз упростилась. Теперь для организаций на УСН нет головоломки: применять «доходно-расходный» метод налогообложения или платить минимальный сбор. Министерство финансов вняло просьбе ФНС упростить совершение зачетов взаимных требований по УСН.

Оба вида исчисленного налога ждут на едином для УСН КБК в подгруппе 05 по статье 01021.

Если компания выбрала режим УСН «доходы» с платежом 6% с суммы полученных доходов, то при расчетах с казной используют в подгруппе 05 статью 01 подстатью 011. Разница с предыдущим КБК в цифре десятого разряда.

Код для ИП

Предпринимателю–единоличнику вменено внесение трех налогов как агенту на код 182 1 0Х 02010 01 1000 110, где символ Х в шестом разряде КБК для ИП означает:

  • 1 — НДФЛ за нанятый персонал;
  • 2 — НДС;
  • 4 — НДС по закупкам в государствах ЕАЭС.

КБК при УСН тот же, что и при общем режиме налогообложения.

Фортуна, как лесная избушка, поворачивается к самостоятельному предприимчивому ремесленнику или негоцианту то анфас, то задом. Контрагенты подводят; объем кошельков покупателей демонстрирует снижение; плановые и внеплановые инициативы мытарей сковывают по рукам и ногам. Поэтому возможен факт несвоевременной оплаты за отчетные периоды до 2017 года.

Платить за прошедшие года придется. Только коды надо в Списке уточнить. Цифры различаются.

На 2018 год в Список включены новые коды. Если читатель уже совершил удачное приобретение в 2017 году – облигации российских эмитентов, то получателю купонного дохода придется раскошелиться на уплату подоходного. Такое правило будет действовать на бумаги, приобретенные в текущем году и еще 4 года подряд.

Уж сколько раз твердили миру, что курить вредно для кошелька. Вред возрастает кратно. Главные финансисты подумали и ввели в действие новый акциз с соответствующим КБК – на электронные сигареты и прочие изыски продвинутого табакокурения. Хозяйский подход правителей страны: если у человека есть деньги на новинки никотиновой продукции, то пусть поделится с государством.

fb.ru

Как узнать код бюджетной классификации КБК

Налогоплательщики в ходе осуществления многочисленных выплат должны заниматься отчислениями в пользу государственного бюджета из своего собственного, один из обязательных требуемых реквизитов – код КБК. Рассмотрим, как узнать код бюджетной классификации, что это такое, и какие прочие данные могут потребоваться. Есть несколько подходов к получению базовой информации, рассмотрим наиболее действенные и эффективные.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

8 (800) 511-91-49
Это быстро и бесплатно!

О коде

КБК – последовательность из цифр, значение которых остается неизвестным и непонятным для многочисленных пользователей. Лица, хотя бы раз заполнявшие квитанцию на уплату налога, не один раз задавались вопросом о том, что такое этот код, зачем он вообще требуется, и откуда берется. Указания Министерства Финансов дают четкое представление об ответах на эти вопросы.

Что такое КБК

Это специальное кодовое значение, состоящее из цифр, они позволяют проводить мониторинг средств, которые являются объектами поступления в казну.

Согласно последовательности чисел, можно запросто понять, откуда поступают платежи, какие их основные значения, кто выступает в качестве адресата, а также есть возможность многое узнать о целях тех или иных поступлений.

Казна не выступает в качестве общего счета, способного накапливать платежи. Она имеет сложную структуру и ветки, между которыми и перераспределяются казенные средства.

Пример

Транспортный налог уплачивается всеми типами лиц, и собранные платежи далее направляются на то, чтобы была обеспечена безопасная обстановка на дорогах, а также с целью проведения основных мероприятий, направленных на улучшение экологии.

То есть получается, что из собственного кармана каждый плательщик транспортного налога финансирует строительство новых дорог, а также вкладывает средства в ремонтирование старых.

Все платежные суммы, которые поступают на счет, подлежат специальной сортировке на основании бюджетных кодов, в результате чего ФНС имеет перед собой полную картину ситуации.

Благодаря присутствию КБК в учете многочисленных операций, правительству не составляет труда заниматься анализом сбора платежей на основании всех доходных статей. Общая система кодов фирмы имеет такую организацию, чтобы она могла легко иметь соотношение с общей структурой государственного бюджета.

Шифры и их понимание

Рассмотрим более детально, что такое КБК, расшифровка кода и особенности его оформления.

В бюджетном кодировании имеется 20 цифр. По разрядам они разделены на целых 4 блока с информацией. Это административный элемент, доходная часть, а также классифицирующий и программный компоненты.

Раздел административного назначения

Здесь фигурирует главный администратор, это адресат, получающий в свое распоряжение определенную сумму денежных средств. Например, в случае с налоговыми выплатами на практике применяется комбинация со знаками «182», если перечисляются взносы в области страхования, то комбинация представлена рядом из «393», если это специальные отчисления в фонд пенсии – «392».

Доходный элемент

Мы уже выяснили, что структура КБК является достаточно сложной, в блоке доходов имеется несколько числовых элементов – подгрупп.

  1. В качестве первой указанной цифры выступает вид и тип дохода. То есть платеж, представленный в форме налога, представлен как «1», что касается безвозмездных сумм денег, они отмечены «двойкой», если это средства, поступившие от ведения предпринимательской деятельности, то это «3».
  2. Последующие цифры имеют отношение к тому, какое у платежа общее и основное назначение, а именно – подгруппа доходов. Например, если имеют место быть налоги на доходную часть, то они составляют 01, комбинация 06 – имущественные налоги, 08 – государственные пошлины.
  3. После этого отмечается статья, которая имеет 2 знака и подстатья с 3 цифрами.
  4. Последняя область имеет основной опцией определение того или иного уровня бюджета на основании полученной информации.

Итак, как узнать КБК организации – этот процесс является весьма последовательным и сложным, однако достичь желаемого результата вполне возможно.

Блок программного характера

Данный элемент представлен цифровым кодом, который имеет 4 знака, а также именуется как «программа» или «подпрограмма», благодаря чему осуществляется детализация вида платежа, поступающего в доходную часть общей казны. Если речь идет о налогах и сборах, наблюдается обозначение «2000».

Раздел классификации

Это последняя область КБК. Здесь есть три цифры, которые способствуют соотнесению платежа с кодом на основании классификации деятельности. 110 – значит поступления в налоги, 160 – отчисления социального характера и так далее.

Владея информацией о базовых принципах сопоставления кода, можно подсчитать, сколько цифр в КБК, а также узнать определенные данные, необходимые для перевода платежей.

Как узнать КБК

Рассматривая справочник КБК, как расшифровывается, можно отметить, что коды имеются в специальной документации, этот документ и содержит нужные данные, имеющие соответствие с тем или иным платежом. Иногда в документации наблюдаются изменения, требующие особого внимания. Список кодов, который является актуальным в настоящее время, утвержден советом Министров страны.

ИП и юридические лица обязаны знать эти коды для того, чтобы грамотно и качественно заполнить специализированные поручения на налоговые выплаты. Также это касается осуществления выплат по взносам и прочим платежам во внебюджетные фонды.

В платежных документах данный код указывается в поле №104. Данный реквизит может быть полезным при определении видов отчетных документов. Возникает вопрос: код дохода и КБК – это одно и то же? Однозначного ответа не имеется, поскольку все зависит от конкретной ситуации.

Если налоговая инспекция обнаружит некоторые нарушения в общей дисциплине, это может повлечь за собой образование дополнительной нагрузки, и каждый из этих платежей оснащен персональным кодом.

Исходя из сферы деятельности и масштабности предприятия, есть определенный перечень кодов, которые выступают в качестве наиболее «ходовых». Они знакомы практически всем субъектам малого предпринимательства. Поэтому каждая фирма может владеть расширенным списком кодов, которые необходимы ей для осуществления нормального функционирования. Например, с целью оплаты налога на землю, различных акцизов и пошлин.

Лицу, которое является ответственным за ведение расчетных мероприятий, необходимо владеть данной информацией, чтобы она всегда была под рукой, а также следить за актуальностью приведенных данных.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели код КБК – что это такое в реквизитах, и где его взять. В целом, найти данные о кодах не так уж проблематично, особенно при наличии некоторых специальных инструментов. В ряде случаев можно держать «под рукой» актуальную на момент начисления информацию, которая и поможет разобраться с требуемыми суммами налогов, штрафных санкций и прочих выплат, установленных в законодательном порядке.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
 
8 (800) 511-91-49
Это быстро и бесплатно!

vashbiznesplan.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *