Когда сдают отчетность ип – Какую отчетность сдает ИП, сроки сдачи в 2019 году

Отчётность ИП на УСН в 2018 году с работниками и без: сроки сдачи, таблица

Какую отчетность ведут ИП? Предприниматель предпринимателю рознь. Если один сдает единственную декларацию раз в год, то другой может каждый квартал, а то и месяц, заполнять по несколько отчетов. Это зависит от выбранного режима налогообложения и от того, есть ли у предпринимателя работники. 

Виды налоговой отчетности для ИП
Отчеты индивидуальных предпринимателей с работниками
Другие виды отчетности
Отчетность после регистрации
Отчеты предпринимателя, не ведущего деятельность 

Обязанность отчитываться в налоговую по своей деятельности у предпринимателя возникает сразу после регистрации и сохраняется за ним до момента закрытия ИП.

Виды налоговой отчетности для ИП

Предприниматели на ОСНО как минимум заполняют декларацию по НДФЛ и по НДС.

Отчетность ИП на УСН и ЕСХН, если нет сотрудников – это всего одна декларация в год.

Предприниматели на ЕНВД отчитываются каждые три месяца.

К этому могут добавиться декларации по другим налогам, если по роду деятельности ИП должен будет их платить. 

Не всегда обязанность уплатить налог означает обязанность заполнить декларацию по этому налогу. Например, налог на имущество и земельный налог для предпринимателей в ФНС рассчитывают сами и присылают уведомление. Бизнесмен должен только уплатить указанную в нем сумму, а деклараций подавать не нужно. 

Сроки сдачи деклараций:

1. На ОСНО:
• НДС – до 25 числа по истечении отчётного квартала;
• 3-НДФЛ – раз в год до 30 апреля.

2. На УСН – раз в год до 30 апреля.

3. На ЕНВД – до 20 числа после каждого квартала.

4. На ЕСХН – раз в год до 31 марта.

Отчеты индивидуальных предпринимателей с работниками

Если у предпринимателя есть работники, нужно еще отчитываться в налоговую инспекцию по НДФЛ и страховым взносам за наемных работников, и ежегодно подавать сведения о среднесписочной численности.  Эти отчеты обязательны для всех работодателей независимо от того, какой режим налогообложения они применяют.

Кроме ФНС работодатели ежемесячно отправляют в ПФР сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М и о стаже работников по форме СЗВ-стаж. В ФСС сдается ежеквартальная форма 4-ФСС по взносам на страхование от несчастных случаев.

Сроки сдачи отчетности ИП с работниками:


— 2-НДФЛ – раз в год до 1 апреля;
— 6-НДФЛ – в течение месяца после 1, 2 и 3 кварталов, и до 1 апреля за год;
— сведения о среднесписочной численности работников – раз в год до 20 января;
— расчет по страховым взносам – в течение 30 дней после окончания квартала;
— СЗВ-М – каждый месяц до 15 числа;
— СЗВ-стаж и ОДВ-1 – раз в год до 1 марта;
— 4-ФСС – в течение 20 дней после окончания квартала, в электронном виде – в течение 25 дней.

 

 


Помимо налоговой предприниматели иногда сдают статистическую отчетность. Делать это нужно только в том случае, если предприниматель окажется в выборке, подготовленной Росстатом. Обычно органы статистики сами присылают уведомление о том, что нужно в этом году заполнить форму 1-ИП, но предприниматель может подстраховаться и самостоятельно узнать, попал ли он в списки, и должен ли отчитываться в Росстат в этом году. Для этого есть сервис Росстата, где можно ввести свои данные и сформировать уведомление.


Для некоторых ИП действуют отраслевые формы, например, в Росприроднадзор.

 


Начинать заполнять формы нужно с того отчетного периода, в котором была регистрация ИП. 


Если хотите сразу работать и отчитываться по УСН, у вас есть 30 дней после регистрации, чтобы перейти на УСН. Не успеете – до конца года будете работать на ОСНО со всеми вытекающими из него обязанностями, а на УСН сможете перейти только со следующего календарного года.


Без острой необходимости лучше не регистрируйтесь в последние дни декабря, если не собираетесь продавать новогодние подарки. Заполнять декларации за уходящий год придется в любом случае, даже если не успеете ничего заработать. А уж если работников успеете нанять, то еще пачка отчетных форм вам обеспечена. 

 


Работает предприниматель или приостановил деятельность, обязанность по представлению большинства форм за ним почти всегда сохраняется, пока есть статус ИП:


• на ОСНО декларации по НДФЛ и НДС сдают даже при нулевых показателях;


• отчетность ИП на УСН сдают в любом случае, велась деятельность или нет. Если не велась или не было доходов, сдают нулевую декларацию по УСН;


• для ЕНВД в отличие от УСН нулевых деклараций сейчас не предусмотрено, хотя споры по этому поводу ведутся. А пока, если предприниматель прекратил деятельность на ЕНВД, в течение 5 дней ему нужно подать заявление о снятии с учета в качестве плательщика вмененного дохода. Пока предприниматель этого не сделал, он должен платить налог ЕНВД и сдавать декларацию с физическими показателями.


Обязанность по сдаче отчетов за работников тоже сохраняется, пока есть действующие трудовые договоры. Исключение – 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. По ним логика другая – не было выплат сотрудникам, не нужны и отчеты. 
В интернет-бухгалтерии «Моё дело» предприниматели на УСН, ЕНВД и ПСН с работниками и без могут отчитываться с минимальными усилиями. 


Подключайтесь – и ведите учет грамотно!
 

www.moedelo.org

Отчётность ИП на УСН в 2019 году с работниками

Упрощенная система известна достаточно простым учетом и отчетностью. Если у предпринимателя нет работников, то свои доходы и расходы он ведет в КУДиР, а раз в год сдает декларацию по УСН. Бухгалтерскую отчетность ИП не ведет, это обязанность только организаций.

Но если работники есть, то ИП на УСН обязан сдавать ту же самую отчетность за работников, что и другие работодатели, а уж ее назвать простой никак нельзя. Что надо платить, вести и сдавать ИП с работниками в 2019 году?

Учитывая, что полноценная бухгалтерия предпринимателям не нужна, под ведением бухгалтерского учета ИП мы будем подразумевать только налоговый учет и отчетность по работникам. Отчетность ИП на УСН с работниками в 2019 году включает в себя отчеты в ИФНС и в фонды – Пенсионный и соцстрахования. Кроме того, ежемесячно работодатели выплачивают за своих работников страховые взносы, в размере 30% от выплаченных сумм. Мы расскажем в этой статье о том, какую отчетность сдает ИП на УСН с работниками в 2019 году.

ИП на УСН с наемными работниками: отчеты 2019 года

Какую отчетность сдают ИП при УСН? Если говорить про налоговую отчетность ИП по упрощенке, то это всего одна декларация по итогам года. Сдать упрощенную декларацию ИП обязаны не позднее 30 апреля текущего года за предыдущий.

Организациям на сдачу декларации по УСН отводится меньше времени, для них последний срок — 31 марта. По итогам каждого квартала плательщики упрощенного налога должны рассчитать и заплатить авансовый платеж по полученным доходам. Квартальной отчетности на УСН не установлено.

Форма декларации по УСН часто меняется, а сдача отчетности ИП по устаревшей форме приравнивается к ее непредставлению. Найти актуальную действующую форму декларации можно на сайте ФНС налог.ру или в наших образцах документов.

ИП на УСН с наемными работниками сдают в налоговую инспекцию отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, где отражают сведения о выплаченных работникам суммам, а также по удержанному и перечисленному подоходному налогу. В случае с НДФЛ работодатель является не налогоплательщиком, а налоговым агентом.

  • Сроки сдачи 2-НДФЛ для ИП в 2019 году – до 1 апреля за предыдущий год;
  • Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2019 году для ИП — не позднее конца следующего месяца за отчетный квартал.

Кроме того, раз в год в ИФНС надо подать сведения о среднесписочной численности работников.

Бухгалтерия ИП с работниками намного сложнее, чем отчетность предпринимателя, работающего самостоятельно. Вы должны уметь дважды в месяц начислить и выплатить зарплату, ежемесячно высчитывать и перечислять страховые взносы, по необходимости рассчитать отпускные, больничный, декретные выплаты. Плюс надо сдавать отчетность – раз в квартал или месяц. Мы рекомендуем передавать ведение расчетов, учета, отчетности специалистам, т.к. ошибки могут привести к серьезным штрафам. Аутсорсинг бухгалтерского обслуживания часто обходится значительно дешевле зарплаты штатного бухгалтера.

Ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, ИП-работодатели выплачивают из своих средств страховые взносы за работников. О том, в какие фонды распределяются эти суммы, вы можете подробнее узнать в статье «Страховые взносы ИП 2019».

Какие отчеты сдает ИП в фонды? Отчитаться за работников надо в налоговую инспекцию, ПФР и фонд социального страхования. Отчет в ФСС сдается ежеквартально по форме 4-ФСС. 

В 2019 году работодатели сдают в Пенсионный фонд ежемесячная отчетность за работников. Называется она «Сведения о застрахованных лицах», для нее предусмотрена форма СЗВ-М. Скачать форму СЗВ-М и узнать о нюансах ее заполнения вы можете в статье «Сведения о застрахованных лицах».

Кроме того, по итогам 2019 года, надо будет сдавать в ПФР годовую отчетность по работникам — Сведения персонифицированного учета за год. Срок сдачи — не позднее 1 марта следующего года.

Для удобства оплаты налогов и страховых взносов советуем открыть расчётный счёт. Многие банки предлагают выгодные условия по обслуживанию и ведению расчётных счетов, ознакомиться с предложениями можно здесь.

Отчетность в Росстат для ИП в 2019 году

Нужно ли ИП сдавать отчет в статистику? Каждые 5 лет Росстат проводит сплошное наблюдение, в рамках которого отчетность обязательна для всех индивидуальных предпринимателей. Последний раз такое наблюдение проводилось в 2016 году. 

Информацию о проведении сплошного наблюдения Росстат публикует на официальном сайте, кроме того, фор

www.regberry.ru

Какая сдается отчетность ИП за квартал?

Отчетность ИП за квартал должна предоставляться в налоговый орган вовремя. Что именно требуется сдавать предпринимателю, определяется применяемым режимом налогообложения и закреплено государством на законодательном уровне.

Работа по общей системе налогообложения

После осуществления регистрационных мероприятий индивидуальные предприниматели сразу имеют дело с отчетностью, которая требует грамотного ведения, знания действующего законодательства, сроков и прочих правил ее подачи. Не вся отчетность сдается за целый год, некоторые документы требуют ежеквартальной сдачи. Бизнесменам нельзя забывать, что срок, в течение которого допускается подавать налоговую документацию, не совпадает с установленными периодами уплаты налоговых сумм.

Какую отчетность сдает ИП ежеквартально? Если субъект индивидуального хозяйствования применяет в своей деятельности общую систему налогообложения, то он должен подавать в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость. Подача документа производится 1 раз в 3 месяца. Время подачи ограничивается 25 числом того месяца, который идет после окончания отчетного периода. Исходя из особенностей ведения документации предпринимателями и в целях удобства ее обработки сотрудниками федеральных инспекций налоговых служб декларации представляются в электронной форме.

Уплата налоговых сумм по установленным кодам бюджетной классификации осуществляется частями. Общий размер за прошедший период налогообложения разделяется на 3 доли, взносы делаются до 25 числа на протяжении 3 месяцев, которые идут за требуемым периодом. Исходя из этого платежи за первые 3 месяца (квартал) могут быть внесены бизнесменом в равных долях в апреле, мае и июне с начала месяца в течение 25 дней. Налоги за остальные кварталы в году уплачиваются аналогичным образом.

Вернуться к оглавлению

Работа на ЕНВД

Квартальная отчетность ИП не обойдется без деклараций по единому налогу на вмененный доход. Документация обязательна для ведения предпринимателями, которые платят налоги, исходя из предусмотренного государством размера дохода (он устанавливается ежегодно), независимо от доходных сумм, получаемых бизнесменами по факту.

Ежеквартально подается отчет по единому налогу на вмененные доходы до 20 числа месяца, который идет за истекшим кварталом (налоговый период равен 3 месяцам). Если предприниматель не использует рассматриваемый режим налогообложения, то он должен сдавать отчеты по упрощенной системе или по общему режиму взимания налогов. От индивидуальных хозяйствующих лиц, которые в рамках регистрационных мероприятий отметили, что планируют вести бизнес, облагаемый только единым налогом, не требуется сдача бланков по иным режимам.

Начинающему субъекту, который еще не вник во все тонкости взаимодействия с государственными структурами, лучше уточнить порядок ведения и сдачи отчетных бумаг в налоговой службе по месту его жительства. Такие действия помогут избежать штрафов и прочих наказаний за несвоевременность предоставления декларации или заполнение не тех документов.

При работе на едином налоге на вмененном доходе индивидуальный предприниматель должен обратить внимание, что декларации по ЕНВД за каждый квартал должны сдаваться в более короткие сроки по сравнению с уплатой налога.

Вносить налоговые средства допускается до 25 числа (месяца, который является началом следующего квартала).

По желанию предпринимателя во время оформления регистрационных документов до начала функционирования можно написать заявление, чтобы сразу работать на упрощенной системе. Использование такого режима позволяет не только освободиться от различных взносов, но и подавать декларации не каждый квартал, а только раз за отчетный год. Допускается переход на упрощенную систему в процессе функционирования ИП, для этого требуется составить заявление и подать его в налоговую инспекцию.

Вернуться к оглавлению

Отчетность при УСН

Для индивидуального предпринимателя, который применяет упрощенный режим, производить сдачу отчетных документов легче всего. Система не требует выплат по налогам на доходы физических лиц, на добавленную стоимость и взносов, связанных с имущественными объектами. Если бизнесмен не нанимает персонал, бухгалтерские и налоговые отчеты ему надо составлять в минимальном количестве.

Сама декларация по упрощенному режиму сдается только по истечении налогового года. Однако вносить сведения в книгу учета доходных сумм и затрат требуется даже не ежеквартально, а ежемесячно. У предпринимателей, использующих упрощенный режим, имеется право привлекать не более 100 наемных работников для осуществления бизнес-операций. При этом возникает потребность в ведении дополнительных отчетов, уплате налоговых платежей и взносах на социальное страхование.

По истечении 3 месяцев субъект хозяйствования должен предъявлять отчет во внебюджетный орган по социальному страхованию. Если бизнесмен предоставляет в фонд документацию в бумажном виде, то срок подачи ограничивается 20 числом второго месяца, который следует за оконченным кварталом. Когда квартальный отчет ИП предоставляет в указанное учреждение в электронном варианте, то допускаемый срок продлевается еще на 5 дней, то есть ограничивается 25 числом этого же месяца.

В государственный Пенсионный фонд отчетность направляется через каждые 3 месяца. При сдаче бумажных отчетов сроки лимитируются 15 числом второго месяца, следующего за завершенным кварталом. Электронный экземпляр рассматриваемых документов допускается подавать до 20 числа, крайнее время — второй месяц после отчетного квартального периода.

Сдавать ИП необходимые формы отчетов в налоговую службу и прочие государственные учреждения допускается собственноручно или используя альтернативные варианты подачи. Среди них можно выделить:

  • поручение сдачи доверенному или уполномоченному лицу, для чего следует оформить доверительный документ, заверенный нотариально;
  • отчетность посылается заказным письмом почтой;
  • отправка документации в электронной форме посредством интернета.

Не имеет значения, какой способ подачи субъект предпринимательской деятельности выбирает. Главное, чтобы не нарушались сроки предоставления квартальных документов.

Перечень необходимых отчетных документов, которые должны составляться и сдаваться в соответствующие органы субъектами предпринимательства, варьируются. Это обуславливается налоговыми режимами, порядком ведения деятельности и привлечением сотрудников. Проблем с заполнением и сдачей отчетов возникать не будет, если соблюдать порядок, предусмотренный на законодательном уровне.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

moeip.ru

Отчетность ИП и налоги с помощью современных инструментов

Налоговая отчетность, отчетность сдача, налоговая отчетность ИП 2019, налоговая форма отчетности.

Итак мы определились с налоговым режимом,
Налоговый режим — на каких условиях мы работаем, оформляем первичные документы, какие необходимо оплачивать налоги  и какую отчетность сдавать.
Как только мы открыли и зарегистрировали юридическое лицо, вам по умолчанию присваивается общеустановленный режим налогообложения, то есть с уплатой НДС, налога на прибыль и т.д. Это довольно не простые налоги , в плане просчета и правильного оформления налоговой формы, если вам выгодно , вы оставляете данный тип, если нет, переходим на упрощенную систему налогообложения или патент

Сегодня предприниматель может сдать налоговую отчетность ИП с помощью программного обеспечения, онлайн-сервиса или через уполномоченного представителя. Любой из этих способов освобождает от марш-броска по инстанциям и испытаний на стойкость духа, обивая пороги, бюрократических ячеек

Отправка отчетности через уполномоченного представителя

Как правило, организации, предоставляющие такую услугу, работают по одной из двух схем:

  • фирма, которую нанял предприниматель, берет на себя все хлопоты. На ее плечи возлагаются обязанности по составлению отчетности и отправке результата в налоговую
  • предприниматель своими силами делает отчетность, а наемная организация берет на себя обязанности по отправке документов.

Стоит отметить, что цена за услуг зависит от варианта, которым вы воспользуетесь. Первый – дороже, а второй – дешевле.


Отчетность за ИП с 1января 2019 года  :

 Налоги по заработной плате оплачиваются ежемесячно.

За первые 6 месяцев сдать форму 910 до 15 августа, оплатить налоги по данной форме до 25 августа.
За вторые 6 месяцев сдать форму 910 до 15 февраля, оплатить налоги по данной форме до 25 февраля.

Форму по которой необходимо сдать отчет можно найти зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте mybuh.kz, где онлайн калькулятор самостоятельно рассчитает все налоги  и отчисления по сотрудникам, а так же в автоматическом режиме заполнит все виды платежей в налоговую.

Но если вы сдаете отчетность ИП самостоятельно, то мы рекомендуем следующее:


Если на вашем предприятии не было доходов, в полях для заполнения можно указать 0,
если были доходы, то в каждой форме есть формула просчета всех отчислений
если есть сотрудники, то в графе сотрудники указываете количество и + 1 директор ИП, если у вас нет сотрудников , то нужно отобразить одного человека.
далее , необходимо указать ваш код налогового органа , и смело нажимаем кнопку правильность заполнения формы. Если все верно, отправляем налоговую форму по адресату.

Как только мы отправили форму, заходим повторно в личный кабинет и проверяем, нам необходим статус «принято», через 1-2 дня смотрим личный кабинет, нам необходим статус «разнесена», получив данный статус, нам необходимо обязательно распечатать бланк налоговой отчетности, или сохранить в формате pdf.

Есть два пути, первый оплата через банк клиент, и второй через сотрудника банка то есть самостоятельно необходимо посетить финансовое заведение в котором обслуживаетесь.
В случае если вы пользуетесь банк клиентом, и мы платим пенсионные отчисления, то ниже платежного поручения есть кнопочки, где необходимо добавить сотрудника и помесячно раскидать его заработную плату.

далее отдельно платим налог и отдельно соц. отчисления.
Если вы самостоятельно платите, то распечатываем все разнесенные документы: составляем  реестр заработной платы за период по которому оплачиваете пенсионные отчисления, плюс платежные поручения по соц. отчислениям, и налогам согласно вашей системе налогообложения. Далее отдаем кассиру распечатки форм и реестров, оплачиваем все платежи и ждем. оплата как правило поступаем в течении нескольких дней. После в личном кабинете налогоплательщика проверяем поступления средств.

Ошибки в сдаче налоговой отчетности

В случае если вы отправили форму и неправильно заполнили, то вам необходимо создать дополнительный отчет, если нужно добавить сумму к полю, где вы неправильно отразили, то вы должны добавить только недостающую часть, то есть ту сумму, на которую вы ошиблись.

Программы для сдачи отчетности

Чтобы использовать данный способ необходимо скачать ПО. В принципе, достаточно удобный вариант для предпринимателя, ведь большинство из таких приложений обладают онлайн функциями. С помощью них есть возможность сверить документы с требованиями Налогового органа и Пенсионного фонда. К недостаткам можно отнести: долгий срок изготовления электронной подписи, без которой невозможно пользоваться функционалом такого решения. Помимо этого, программы обладают различным набором функций и не факт, что при выборе одной из них ваши потребности будут удовлетворены.

Отчетность через официальные сайты

Такие ресурсы снабжены подробными инструкциями по формированию отчетности, загрузке и отправке. Многие используют этот вариант, ведь он гораздо выгодней предыдущего способа, но для получения электронной подписи все-таки нужно заплатить. Такой метод является весьма удобным, но не универсальным. Потому что для отправки того или иного отчета нужно будет использовать различные площадки, так как они не располагаются в одном месте на данных ресурсах.

Облачная бухгалтерия

На сегодня всем требованиям потребителей данных услуг удовлетворяют лишь единицы подобных сервисов. Среди них выгодно отличается – Mybuh.kz. Этот портал представляет собой инструмент для ведения бухгалтерии, подготовки и отправки отчетности ИП. В нем сосредоточены все необходимые функции для удобной работы. Предпринимателю не требуется подключения специальных сложных и дорогих бухгалтерских программ. Любой бизнесмен сдающий отчеты может вести бухгалтерию самостоятельно, не нанимая бухгалтера, или фирмы предоставляющие дорогие бухгалтерские услуги.

К тому же любой новоиспеченный предприниматель будет чувствовать себя как рыба в воде, так как всегда сможет воспользоваться отзывчивой службой поддержки.

Какой из этих вариантов выбрать?

Конечно, самый удобный и эффективный! Сервис Mybuh.kz предлагает лучшие условия для предпринимателей, ведь вы имеете возможность не только сформировать и отправить отчетность, но и выставлять первичные документы, счета, накладные, акты выполненных работ, счет фактуры, и далее одним кликом платить налоги, где сервис самостоятельно сформирует отчетность в налоговую, рассчитает все отчисления по вам и вашим сотрудникам. В данном онлайн сервисе, вы без проблем можете сформировать акты сверок, посмотреть графики продаж или убытков , а так же при необходимости составить в автоматическом режиме все платежные документы.

Если в документах, которые вы отправили, есть несоответствия, то сотрудники сервиса свяжутся с вами по телефону или электронной почте. Благодаря оперативности действиям нашего сервиса вы получите ответы на свои запросы в течение одного-двух рабочих дней. Облачная бухгалтерия Mybuh.kz позволяет использовать один из двух вариантов подготовки отчетности: с помощью доверенности на товарищество с ограниченной ответственность и применив собственную электронную подпись. Выбрав второй вариант, необходимо получить ЭЦП по месту жительства.


Для подключения подписи на нашем сервисе пройдите следующий алгоритм действий:

  • заполните реквизиты;
  • в форме регистрации введите данные и укажите номер телефона;
  • еще раз проверьте все регистрационные данные;
  • отправьте заказным письмом пакет документов, сформированный на сервисе.

После этого у вас будет возможность представлять любые документы в электронном виде. Это самый удобный на сегодня способ отправки отчетности в органы налогообложения!

Узнайте как создать доверенность

Счет фактура — создание бланков счет фактур


Проголосовать




mybuh.kz

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *